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        大武口區政務服務中心2020年部門預算

        索引號 640202003/2021-10776 文號 生成日期 2020-02-09
        公開方式 主動公開 發布機構 大武口區政府辦 責任部門 大武口區政府辦

        目錄

         

        第一部分  單位概況

        一、主要職能

        二、部門預算單位構成

        第二部分  2020年部門預算表

        一、財政撥款收支總表

        二、財政撥款支出總表

        三、一般公共預算支出表

        四、一般公共預算基本支出表

        五、一般公共預算“三公”經費支出表

        六、政府性基金預算支出表

        七、部門收支總表

        八、部門收入總表

        九、部門支出總表

        第三部分  2020年部門預算情況說明

        第四部分  名詞解釋

         

         

         

         

        第一部分   大武口區政務服務中心2020年部門預算——單位概況

        一、主要職能

            1.依據國家、自治區、市關于行政許可等方面的法律法規和方針政策,制定政務服務中心各項規章制度、管理辦法并組織實施。

            2.負責規范進駐政務服務中心各類事項的辦理運轉流程、環節、時限,協調解決辦理中存在的各種問題,并對有關重要事項進行跟蹤督辦。

            3.受理公民、法人、其他組織和國內外投資者向未在政務服務中心設立窗口的部門遞交行政審批事項的申請,并轉交有關部門依法辦理。

            4.負責組織協調涉及多個部門行政審批項目聯合審批,對審批項目的審批運轉情況進行協調督查。

            5.對進入政務服務中心的各窗口延伸服務業務提出意見和建議;負責窗口工作人員的日常管理、監督考核,受理投訴;統計、通報各窗口業務辦理情況。

            6.負責收集、整理現行涉及經濟社會發展方面的各類法律、法規、規章及規范性文件,建立查詢數據庫并向社會公布;為公眾提供法規、政策查詢服務;為國內外投資者從事各類經濟活動提供相關咨詢服務。

         

            7.委托、協調有關部門辦理由上級主管部門辦理的行政審批事項和其它管理事項。

            8.協調、指導各街道辦事處民生服務中心、星海鎮民生服務中心工作。

            9.完成區政府交辦的其他工作。

        二、部門預算單位構成

            1、單位機構數1 個,屬行政單位。

            2、大武口區政務服務中心現有編制4名,實有10人,其中:在職4名,編外長期聘用人員2人,三支一扶2人,公益性崗位2人。其中科級領導1名。

        第二部分  大武口區政務服務中心2020年部門預算表


         大武口區政務服務中心2020年部門預算表(見附表)


        第三部分   大武口區政務服務中心2020年部門預算——部門預算情況說明

         

        一、關于大武口區政務服務中心2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

        大武口區政務服務中心2020年財政撥款收入預算811,635 .00元,其中:本年收入783,853 .00元,包括一般公共預算撥款783,853 .00元,政府性基金預算撥款0元;上年結轉結余 27,782.00 元。支出預算811,635 .00元,包括:一般公共服務支出626,560 .00 元、社會保障和就業支出56,510 .00元、醫療衛生與計劃生育支出38,062 .00元、住房保障支出62,721 .00元。年結轉結余 27,782.00 

        二、關于大武口區政務服務中心2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

        (一)基本支出情況說明

        大武口區政務服務中心2020年一般公共預算財政撥款基本支出  666,493 .00元,其中:本年收入安排支出666,493 .00元,上年結轉資金安排支出0 元。比2019年執行數(決算數)減少84,945.17元,下降11.03%。

        人員經費605,742.00元,主要包括:基本工資158,760 .00元、津貼補貼145,610 .00元、獎金55,230 .00元、社會保障繳費94,110.00元、其他工資福利支出103,752.00元、醫療費,1,400.00元、住房公積金46,040.00元、其他對個人和家庭的補助支出840.00元;

        公用經費 60,751.00元,主要包括:辦公費5,000.00元、維修(護)費3,000.00元、差旅費 3,000.00元、勞務費9,600.00元、工會經費 5,311.00元、其他交通費33,840.00元、其他商品和服務支出1,000.00元。

        (二)項目支出情況說明

        大武口區政務服務中心2020年一般公共預算財政撥款項目支出117,360.00元,其中:本年收入安排支出117,360 .00元,上年結轉結余資金安排支出  0元。包括:201一般公共服務支出20103政府辦公廳(室)及相關機構事務2010302一般行政管理事務2020年預算117,360.00元,比2019年執行數(決算數)減少753,479.31 .00元,下降86.52%。主要用于政務大廳運行及午餐補助。

        三、關于大武口區政務服務中心2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

        大武口區政務服務中心2020年“三公”經費財政撥款預算數為0元,其中:因公出國(境)費 0元,公務用車購置0元,公務用車運行費0元,公務接待費0元。

        2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年增加0元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0元,主要原因無;公務用車購置費增加(減少)0元,主要原因無;公務用車運行費增加(減少)0元,主要原因無;公務接待費增加0元,主要原因無。

        四、關于大武口區政務服務中心2020年政府性基金預算撥款情況說明

        大武口區政務服務中心2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

        五、關于大武口區政務服務中心2020年收支預算情況的總體說明

        大武口區政務服務中心2020年收入總預算811,635 .00元,其中:本年收入783,853.00元,上年結轉結余27,782.00元;支出總預算811,635 .00元,其中:本年支出783,853.00元,年末結轉結余27,782.00元。

        本年收入包括:財政撥款預算收入783,853.00元,占100%;事業預算收入0元,占0%;上級補助預算收入0元,占0%;附屬單位上繳預算收入0元,占0%;經營預算收入0元,占0%;債務預算收入0元,占0%;非同級財政撥款預算收入0元,占0%;投資預算收益0元,占0 %;其他預算收入0元,占0 %。

        本年支出包括:行政支出783,853.00元,占100%;事業支出0元,占0%;經營支出 0元,占0%;上繳上級支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%;投資支出0元,占0%;債務還本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。

        六、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費

        2020年,大武口區政務服務中心本級及所屬黨委部門等1個行政單位和0個參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算60,751 .00元,比2019年預算增加1,417 .00元,增長2.2%。主要原因是工資增長,工會經費增加 

        (二)政府采購情況

        2020年,大武口區政務服務中心政府采購預算0元,其中:政府采購貨物預算0元,政府采購工程預算 0元,政府采購服務預算 0元。

        (三)國有資產占用使用情況

        截至2019年12月31日,大武口區政務服務中心占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值0元;車輛 0輛,價值0元;辦公家具價值0元;其他資產價值862614.00元。國有資產分布情況為:

        本級部門房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值0元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值0元;其他資產價值862614.00元。

        所屬單位房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值0元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值0元;其他資產價值0元。

        (四)預算績效情況

        2020年大武口區政務服務中心重點項目績效評價,本單位2020年共編制2個項目,項目預算共計117,360.00

        績效項目目標:

        1、2010302-一般行政管理事務87,360元,午餐補助,確保工作正常開展。

        2、2010302-一般行政管理事務30000元,政務大廳運行經費,保證政務大廳工作正常開展。

        (五)其他需說明的事項

        第四部分 大武口區政務服務中心2020年部門預算——名詞解釋

        1.一般公共預算:是國家憑借政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

        2.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

        3.“三公”經費:是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

        4.預算公開:是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息,使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

        5.基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

        6.項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外,財政預算專項安排的支出。

        7.政府購買服務:是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成,并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量,按照一定的標準進行評估后支付服務費用,即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”,是一種新型的政府提供公共服務方式。

        8.績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

        附表:藍奏云網盤

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