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        大武口區工業信息化和商務局 2020年部門預算

        索引號 640202003/2021-11017 文號 生成日期 2020-02-09
        公開方式 主動公開 發布機構 大武口區政府辦 責任部門 大武口區政府辦

        目錄

         

        第一部分  單位概況

        一、主要職能

        二、部門預算單位構成

        第二部分  2020年部門預算表

        一、財政撥款收支總表

        二、財政撥款支出總表

        三、一般公共預算支出表

        四、一般公共預算基本支出表

        五、一般公共預算“三公”經費支出表

        六、政府性基金預算支出表

        七、部門收支總表

        八、部門收入總表

        九、部門支出總表

        第三部分  2020年部門預算情況說明

        第四部分  名詞解釋

         

        ?????大武口區工業信息化和商務局2020年部門預算——單位概況

         

         一、主要職能

        根據自治區黨委辦公廳、人民政府辦公廳印發的《寧夏回族自治區市縣機構改革的總體意見》(寧黨辦〔2018〕101號)和中共石嘴山市委辦公室、市人民政府辦公室印發的《石嘴山市大武口區機構改革方案》(石黨辦發〔2019〕4號),大武口區工業信息化和商務局貫徹落實黨中央關于工業信息化、商務、投資促進、招商引資工作的方針政策、決策部署和自治區黨委、市委、區委的部署要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對工業信息化和商務工作的集中統一領導。主要職責是:

        (一)貫徹實施有關法律、法規、規章和國家、自治區、市有關工業和信息化、國內外貿易、對外經濟技術合作投資促進、經濟技術協作的發展戰略、方針政策。擬定工作發展規劃、年度計劃、政策性建議并組織實施。

        (二)提出優化工業和信息化產業布局、結構的政策建議。協調解決涉及大武口區新型工業化進程中的重大問題,推進產業結構戰略性調整和優化升級,推進信息化和工業化融合。負責工業、通信業應急、產業安全和國防動員有關工作。負責輕工和紡織行業管理工作。

        (三)監測分析工業和信息產業運行態勢,發布相關信息,進行預測預警和信息引導,協調解決工業運行中的有關問題并提出政策建議。負責大武口區煤、電、油、氣、運等生產要素及原材料方面的保障協調和緊急調度。

        (四)承擔調整工業和信息產業結構、企業產品結構和升級企業技術裝備工作。負責工業企業技術改造投資管理,組織實施鼓勵企業技術改造的有關政策。

        (五)承擔節能減排綜合協調工作。組織擬訂、實施發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用、清潔生產促進的規劃和政策措施,組織申報并實施相關示范工程項目。組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

        (六)承擔工業和信息產業體制改革和管理創新。承辦民用爆炸物品行業安全生產監管及分管行業安全生產管理和環保整治工作。

        (七)承擔中小企業發展的宏觀指導。會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有經濟發展的相關政策和措施,監測分析中小企業發展動態,發布相關信息,協調解決有關重大問題。

        (八)跟蹤、監測和分析市場發展狀況,貫徹實施促進商貿企業發展的政策建議。配合做好大武口區內流通產業結構調整,指導流通企業、商貿服務業和社區商業發展。按照職責指導、督促商貿服務業安全生產和職業健康工作。

        (九)推動大武口區現代物流業發展,貫徹執行有關推動現代物流體系建設的政策建議、年度計劃。負責統籌推進商貿物流、供應鏈體系建設。積極培育專業化物流企業,大力發展第三方物流。

        (十)承擔促進城鄉市場發展的職責。貫徹執行引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議,配合市商務局指導城市商業網點規劃和商業體系建設工作,推進農村市場體系建設,促進城鄉市場一體化發展,推動大武口區優勢特色產品在國內外市場宣傳推廣和銷售。

        (十一)配合市商務局組織實施大武口區重要消費品市場調控和重要生活必需品流通管理工作,配合市商務局建立健全生活必需品市場應急管理機制,監測分析市場運行、商品供求信息,進行預警和信息引導。

        (十二)指導、督促商場、成品油銷售網點的安全生產工作,配合應急管理部門對物流和商貿服務業(含餐飲業、住宿業)依法開展安全生產行政執法工作,對相關生產經營單位執行有關安全生產的法律、法規和國家標準或者行業標準的情況進行監督檢查。配合有關部門開展加油站油氣回收治理、土壤及地下水污染防治工作。協調、配合有關部門對大型商務活動進行安全監督管理,配合有關部門指導、管理外商投資企業的安全生產工作。

        (十三)承擔整頓和規范商務領域市場經濟秩序工作的職責推動商務領域信用建設。配合市商務局組織規范大武口區零售企業促銷行為及零售商、供應商建立公平交易關系。配合市商務局協調反傾銷、反補貼及其他與進出口公平交易相關的工作。

        (十四)貫徹執行進出口商品管理辦法、目錄和進出口商品配額招標政策,實施促進外貿增長方式轉變的政策措施。執行對外技術貿易、國家進出口管制以及鼓勵技術和成套設備出口的政策。

        (十五)貫徹實施服務貿易發展規劃和政策措施,執行服務貿易和服務外包政策和標準。配合市商務局指導大武口區流通領域信息網絡和電子商務建設,推動電子商務的應用和發展。

        (十六)貫徹執行國家外商投資政策,配合指導大武口區外商管理工作,進行大武口區內外商投資備案及項目統計工作。

        (十七)配合市商務局做好對外援助工作,執行對外援助政策、計劃。

        (十八)統籌協調大武口區投資促進和招商引資工作。開展大武口區招商引資工作業務培訓,對大武口區招商引資活動進行指導。負責大武口區重點區域、重點產業和重大招商引資項目的跟蹤和服務,會同有關部門做好項目推進和生態環保工作。

        (十九)擬訂大武口區投資促進、招商引資工作考核辦法,分解、落實招商引資年度目標任務,綜合評價投資促進、招商引資工作。協調、督促有關部門、企業落實投資促進、招商引資相關政策,履行合同、章程。

        (二十)負責統籌來大武口區投資者的環境考察、信息咨詢、政策解答等對接服務工作。協調、參與外來投資項目的洽談、簽約和項目的實施。

        (二十一)配合市投資促進局開展國內外投資促進、經濟技術合作與交流。負責落實大武口區政府簽訂的經貿合作協議。

        (二十二)負責大武口區投資環境整體宣傳工作。做好大武口區投資促進、招商引資項目等信息的收集、篩選。

        (二十三)承擔人才隊伍建設工作職責,負責大武口區工業領域、信息產業人才隊伍建設;指導、推進全區各類企業技術中心建設;組織實施工業、電子商務、外經外貿、信息產業領域人才培養、引進、使用和管理等工作。

        (二十四)承辦大武口區委和政府交辦的其他任務。

         二、部門預算單位構成

            1、單位機構數1個,行政單位。

        2、單位行政編制5名。在職人數8人,政府聘用人員3名,離退休3人。從預算單位構成看,大武口區工業信息化和商務局部門預算包括:大武口區工業信息化和商務局本級預算。納入大武口區工業信息化和商務局2020年部門預算編制的二級預算單位:無。


        ?大武口區工業信息化和商務局2020年部門預算——部門預算情況說明

        一、關于大武口區工業信息化和商務局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

         大武口區工業信息化和商務局2020年財政撥款收入預算16628053元,其中:本年收入16628053元,包括一般公共預算撥款1359162元,政府性基金預算撥款0元;上年結轉結余15268891元。支出預算16628053元,包括:按政府收支分類功能科目逐項說明。如,一般公共服務支出0元、社會保障和就業支出106900元、衛生健康支出77419元、資源勘探信息等支出1053341元、住房保障支出121502,年末結轉結余15268891元。

        二、關于大武口區工業信息化和商務局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

        (一)基本支出情況說明

        大武口區工業信息化和商務局2020年一般公共預算財政撥款基本支出1289162元,其中:本年收入安排支出1289162元,上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數(決算數)減少1172955元,下降47.64%。

        人員經費1156968元,主要包括:基本工資297936元、津貼補貼313000元、獎金119328元、社會保障繳費89044元、職工基本醫療保險繳費48974元、公務員醫療補助繳費14417元、其他社會保障繳費29311元、其他工資福利支出152088元、醫療費4200元、住房公積金86570元、其他對個人和家庭的補助支出2100元;

        公用經費132194元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,辦公費10000元、印刷費1000元、郵電費6000元、差旅費1000元、維修(護)費1000元、公務接待費1000元、勞務費28600元、工會經費10634元、其他交通費72360元、其他商品和服務支出600元。

        (二)項目支出情況說明

        大武口區工業信息化和商務局2020年一般公共預算財政撥款項目支出70000元,其中:本年收入安排支出70000元,上年結轉結余資金安排支出0元。包括:資源勘探信息等支出215)工業和信息化監管(21505)一般行政管理事務(2150502)2020年預算70000元,2019年執行數(決算數)減少 2000元,下降2.78%。主要用于監測分析工業產業運行態勢,進行預測預警和信息指導,使工業和信息化產業布局合理和招商引資工作的正常開展。

        三、關于大武口區工業信息化和商務局2020年一般公共預 算財政撥款“三公”經費預算情況說明

        大武口區工業信息化和商務局2020年“三公”經費財政撥款預算數為1000元,其中:因公出國(境)費 0元,公務用車購置0元,公務用車運行費0元,公務接待費1000元。

        2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年增加133125元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0元,主要原因無增減;公務用車購置費增加(減少)0元,主要原因無增減;公務用車運行費增加(減少)0元,主要原因無增減;公務接待費增加133125元,主要原因是2019年因機構改革,大武口區商務和經濟技術合作局與工業信息化局合并,增加了大武口區投資促進和招商引資工作職能,所以致使公務接待費增加。

        四、關于大武口區工業信息化和商務局2020年政府性基金預算撥款情況說明

        無政府性基金預算財政撥款單位:大武口區工業信息化和商務局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

        五、關于大武口區工業信息化和商務局2020年收支預算情況的總體說明

        大武口區工業信息化和商務局2020年收入總預算16628053元,其中:本年收入1359162元,上年結轉結余15268891元;支出總預算16628053元,其中:本年支出1359162元,年末結轉結余15268891元。

        本年收入包括:財政撥款預算收入1359162元,占100 %;事業預算收入0元,占0%;上級補助預算收入0元,占0 %;附屬單位上繳預算收入0元,占0%;經營預算收入0元,占0%;債務預算收入0元,占0%;非同級財政撥款預算收入0元,占0%;投資預算收益0元,占0 %;其他預算收入0元,占0%。

        本年支出包括:行政支出1359162元,占100%;事業支出0元,占0 %;經營支出0元,占0 %;上繳上級支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%;投資支出0元,占0%;債務還本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。

        六、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費

        2020年,大武口區工業信息化和商務局本級及1個行政單位和0個參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算132194元,比2019年預算減少130748元,下降98.91%。主要原因是2019年因機構改革,大武口區商務和經濟技術合作局與工業信息化局合并,人員較多,2019年預算是兩個單位的預算撥款。

        (二)政府采購情況

        2020年,大武口區工業信息化和商務局政府采購預算17000元,其中:政府采購貨物預算17000元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算0元。

        (三)國有資產占用使用情況

        截至2019年12月31日,大武口區工業信息化和商務局占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值0元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值192546元;其他資產價值2904030.25元。國有資產分布情況為:

        本級部門房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值0元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值192546元;其他資產價值2904030.25元。

        (四)預算績效情況

        2020年大武口區工業信息化和商務局重點項目績效評價:

         1.工業和信息化監管專項,2150502-一般行政管理事務50000元:主要績效目標:監測分析工業和信息化產業運行態勢,進行預測預警和信息指導,使工業和信息化產業布局合理。

        2.招商引資工作經費,2150502-一般行政管理事務20000元,主要績效目標:確保招商引資工作的正常開展

        (五)其他需說明的事項

        無。

          

        大武口區工業信息化和商務局2020年部門預算——名詞解釋

        一、一般公共預算:是國家憑借政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

        二、政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

        三、“三公”經費:是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

        四、預算公開:是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息,使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

        五、基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

        六、項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外,財政預算專項安排的支出。

        七、政府購買服務:是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成,并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量,按照一定的標準進行評估后支付服務費用,即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”,是一種新型的政府提供公共服務方式。

        八、績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價?! ?/span>

        附表:https://www.lanzoux.com/i96m76f

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