石嘴山市大武口區長興衛生院2021年部門預算
索引號 | 640202003/2021-10399 | 文號 | 生成日期 | 2021-02-01 | |
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公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 大武口區政府辦 | 責任部門 | 大武口區政府辦 |
石嘴山市大武口區長興衛生院
2021年部門預算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2021年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、財政撥款支出總表
三、一般公共預算支出表
四、一般公共預算基本支出表
五、一般公共預算“三公”經費支出表
六、政府性基金預算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第三部分 2021年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
大武口區部門預算財政撥款收支總表 |
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填報單位名稱:石嘴山市大武口區長興衛生院 |
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單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
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項 目 |
預算數 |
項目(按功能分類) |
預算數 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
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小計 |
87.405933 |
(一)一般公共服務支出 |
|
|
|
(一)一般公共預算財政撥款 |
87.405933 |
(二)外交支出 |
|
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(二)政府性基金預算財政撥款 |
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(三)國防支出 |
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|
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(四)公共安全支出 |
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(五)教育支出 |
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(六)科學技術支出 |
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(七)文化體育與傳媒支出 |
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(八)社會保障和就業支出 |
5.682000 |
5.682000 |
|
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|
(九)社會保險和基金支出 |
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(十)衛生健康支出 |
74.147813 |
74.147813 |
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(十一)節能環保支出 |
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(十二)城鄉社區支出 |
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(十三)農林水支出 |
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(十四)交通運輸支出 |
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(十五)資源勘探信息等支出 |
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(十六)商業服務業等支出 |
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(十七)金融支出 |
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(十九)援助其他地區支出 |
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(二十)自然資源海洋氣象等支出 |
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(二十一)住房保障支出 |
7.576102 |
7.576102 |
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(二十二)糧油物資儲備支出 |
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(二十三)國有資本經營預算支出 |
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(二十四)災害防治及應急管理支出 |
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(二十七)預備費 |
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(二十九)其他支出 |
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(三十)轉移性支出 |
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(三十一)債務還本支出 |
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(三十二)債務付息支出 |
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(三十三)債務發行費用支出 |
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二、上年結轉結余 |
0 |
二、年末結轉結余 |
0.00 |
0.00 |
0 |
(一)一般公共預算財政撥款 |
|
(一)一般公共預算財政撥款 |
|
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|
(二)政府性基金預算財政撥款 |
|
(二)政府性基金預算財政撥款 |
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收 入 總 計 |
87.405933 |
支 出 總 計 |
87.405933 |
87.405933 |
0 |
大武口區部門預算財政撥款支出總表 |
||||||||
填報單位名稱:石嘴山市大武口區長興衛生院 單位:萬元 |
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功能分類科目 |
總計 |
一般公共預算財政撥款 |
||||||
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
小計 |
經費撥款 |
納入預算管理的非稅收入安排 |
自治區一般性轉移支付 |
自治區專項轉移支付 |
市級專項轉移支付 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
87.405933 |
87.405933 |
87.405933 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
5.682000 |
5.682000 |
5.682000 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
5.682000 |
5.682000 |
5.682000 |
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
5.682000 |
5.682000 |
5.682000 |
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
74.147813 |
74.147813 |
74.147813 |
|
|
|
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
70.422713 |
70.422713 |
70.422713 |
|
|
|
|
2100301 |
城市社區衛生機構 |
70.422713 |
70.422713 |
70.422713 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
3.725100 |
3.725100 |
3.725100 |
|
|
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
3.125100 |
3.125100 |
3.125100 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
0.600000 |
0.600000 |
0.600000 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.576102 |
7.576102 |
7.576102 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.576102 |
7.576102 |
7.576102 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.600102 |
4.600102 |
4.600102 |
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
2.976000 |
2.976000 |
2.976000 |
|
|
|
|
大武口區部門一般公共預算財政撥款支出表 |
|||||||
填報單位名稱:石嘴山市大武口區長興衛生院 單位:萬元 |
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功能分類科目 |
2020年執行數 |
2021年預算數 |
2021年預算數與2020年 |
||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
增減額 |
增減% |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合 計 |
111.594541 |
87.405933 |
87.405933 |
|
-24.18 |
-21% |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
11.91508 |
5.682000 |
5.682000 |
|
-6.23 |
-52% |
20805 |
行政事業單位離退休 |
11.91508 |
5.682000 |
5.682000 |
|
-6.23 |
-52% |
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
6.12408 |
5.682000 |
5.682000 |
|
-0.44 |
-7% |
210 |
衛生健康支出 |
91.752861 |
74.147813 |
74.147813 |
|
-17.6 |
-19% |
21003 |
基層醫療衛生機構 |
87.964647 |
70.422713 |
70.422713 |
|
-17.54 |
-20% |
2100301 |
城市社區衛生機構 |
87.964647 |
70.422713 |
70.422713 |
|
-17.54 |
-20% |
21011 |
行政事業單位醫療 |
3.788214 |
3.725100 |
3.725100 |
|
-0.06 |
-1.5% |
2101102 |
事業單位醫療 |
3.368214 |
3.125100 |
3.125100 |
|
-0.24 |
-7% |
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
0.420000 |
0.600000 |
0.600000 |
|
0.18 |
43% |
221 |
住房保障支出 |
7.926600 |
7.576102 |
7.576102 |
|
-0.35 |
-4.4% |
22102 |
住房改革支出 |
7.926600 |
7.576102 |
7.576102 |
|
-0.35 |
-4.4% |
2210201 |
住房公積金 |
4.950600 |
4.600102 |
4.600102 |
|
-0.35 |
-7% |
2210203 |
購房補貼 |
2.976000 |
2.976000 |
2.976000 |
|
0 |
0% |
大武口區一般公共部門預算基本支出表 |
||||
填報單位名稱:石嘴山市大武口區長興衛生院 |
|
|
單位:萬元 |
|
經濟科目 |
基本支出預算 |
|||
經濟科目編碼 |
經濟科目名稱 |
合計 |
人員支出 |
日常公用支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
87.405933 |
87.405933 |
|
301 |
工資福利支出 |
69.615787 |
69.615787 |
|
30101 |
基本工資 |
19.794000 |
19.794000 |
|
30102 |
津貼補貼 |
4.285899 |
4.285899 |
|
30103 |
獎金 |
13.200000 |
13.200000 |
|
30107 |
績效工資 |
14.254286 |
14.254286 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
5.682000 |
5.682000 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
3.125100 |
3.125100 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.234400 |
0.234400 |
|
30113 |
住房公積金 |
4.600102 |
4.600102 |
|
30102 |
購房補貼 |
2.976000 |
2.976000 |
|
30114 |
醫療費 |
0.600000 |
0.600000 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.864000 |
0.864000 |
|
302 |
商品和服務支出 |
15.140246 |
|
15.140246 |
30201 |
辦公費 |
1.140000 |
|
1.140000 |
30202 |
印刷費 |
0.600000 |
|
0.600000 |
30205 |
水費 |
0.500000 |
|
0.500000 |
30206 |
電費 |
1.500000 |
|
1.500000 |
30207 |
郵電費 |
1.000000 |
|
1.000000 |
30208 |
取暖費 |
2.570000 |
|
2.570000 |
30213 |
維修(護)費 |
0.500000 |
|
0.500000 |
30218 |
專用材料費 |
4.000000 |
|
4.000000 |
30228 |
工會經費 |
0.710246 |
|
0.710246 |
30239 |
其他交通費用 |
2.500000 |
|
2.500000 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.120000 |
|
0.120000 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
2.649900 |
2.649900 |
|
30305 |
生活補助 |
2.409900 |
2.409900 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.240000 |
0.240000 |
|
大武口區部門預算三公經費表 |
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單位:萬元 |
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預算單位 |
2020年預算數 |
2020年執行數 |
2021年預算數 |
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合計 |
因公 |
公務用車購置及運行費 |
公務 |
合計 |
因公 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||||||||||
小計 |
公務車輛 |
公車運行維護費 |
小計 |
公務車輛購置費 |
公車運行維護費 |
小計 |
公務車輛購置費 |
公車運行維護費 |
||||||||||||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
||||||||||
石嘴山市大武口區長興衛生院 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
||||||||||
政府性基金預算財政撥款支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||
填報單位名稱:石嘴山市大武口區長興衛生院 |
|
|
|
單位:萬元 |
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功能分類科目 |
2020年 |
2021年預算數 |
2021年預算數與2020年執行數(決算數) |
|||||||||||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
增減額 |
增減% |
||||||||||||||||||||||
小計 |
人員經費 |
日常公用 |
||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
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|
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|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大武口區部門預算收支總表 |
|||
填報單位名稱:石嘴山市大武口區長興衛生院 |
|
單位:萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一、財政撥款預算收入 |
87.405933 |
一、行政支出 |
|
(1)一般公共預算財政撥款收入 |
87.405933 |
其中:財政撥款支出 |
|
(2) 政府性基金預算財政撥款收入 |
|
非同級財政撥款支出 |
|
二、事業預算收入 |
|
二、事業支出 |
87.405933 |
其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動) |
|
其中:財政撥款支出 |
87.405933 |
納入財政專戶管理的非稅收入 |
|
非同級財政撥款支出 |
|
三、上級補助預算收入 |
|
三、經營支出 |
|
四、附屬單位上繳預算收入 |
|
四、上繳上級支出 |
|
五、經營預算收入 |
|
五、對附屬單位補助支出 |
|
六、債務預算收入 |
|
六、投資支出 |
|
七、非同級財政撥款預算收入 |
|
七、債務還本支出 |
|
八、投資預算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他預算收入 |
|
|
|
本年收入合計 |
87.405933 |
本年支出合計 |
87.405933 |
|
|
|
|
十、上年結轉 |
- |
九、年末結轉結余 |
- |
(1)財政撥款結轉 |
- |
(1)財政撥款結轉 |
- |
其中:一般公共預算財政撥款收入 |
|
其中:一般公共預算財政撥款收入 |
|
政府性基金預算財政撥款收入 |
|
政府性基金預算財政撥款收入 |
|
(2)非財政撥款結轉 |
- |
(2)財政撥款結余 |
- |
其中:本級橫向財政撥款 |
|
其中:一般公共預算財政撥款收入 |
|
非本級財政撥款 |
|
政府性基金預算財政撥款收入 |
|
十一、上年結余 |
- |
(3)非財政撥款結轉 |
- |
(1)財政撥款結余 |
- |
其中:本級橫向財政撥款 |
|
其中:一般公共預算財政撥款收入 |
|
非本級財政撥款 |
|
政府性基金預算財政撥款收入 |
|
(4)非財政撥款結余 |
- |
(2)非財政撥款結余 |
- |
其中:本級橫向財政撥款 |
|
其中:本級橫向財政撥款 |
|
非本級財政撥款 |
|
非本級財政撥款 |
|
(5)專用結余 |
|
(3)專用結余 |
|
(6)經營結余 |
|
(4)經營結余 |
|
|
|
收入總計 |
87.405933 |
支出總計 |
87.405933 |
大武口區部門預算收入總表 |
||||||||||||||||
填報單位名稱:石嘴山市大武口區長興衛生院 單位:萬元 |
||||||||||||||||
功能分類科目 |
合計 |
財政撥款收入 |
事業單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳預算收入 |
經營預算收入 |
債務預算收入 |
非同級財政撥款預算收入 |
投資預算收益 |
其他預算收入 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
一般公共財政預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
金額 |
其中:納入財政專戶管理的非稅收入 |
小計 |
非本級財政撥款 |
本級橫向財政撥款 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
208 |
社會保障和就業支出 |
87.405933 |
87.405933 |
87.405933 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
5.682000 |
5.682000 |
5.682000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
5.682000 |
5.682000 |
5.682000 |
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210 |
衛生健康支出 |
74.147813 |
74.147813 |
74.147813 |
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21003 |
基層醫療衛生機構 |
70.422713 |
70.422713 |
70.422713 |
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2100301 |
城市社區衛生機構 |
70.422713 |
70.422713 |
70.422713 |
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21011 |
行政事業單位醫療 |
3.725100 |
3.725100 |
3.725100 |
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2101102 |
事業單位醫療 |
3.125100 |
3.125100 |
3.125100 |
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2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
0.600000 |
0.600000 |
0.600000 |
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221 |
住房保障支出 |
7.576102 |
7.576102 |
7.576102 |
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22102 |
住房改革支出 |
7.576102 |
7.576102 |
7.576102 |
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2210201 |
住房公積金 |
4.600102 |
4.600102 |
4.600102 |
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2210203 |
購房補貼 |
2.976000 |
2.976000 |
2.976000 |
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大武口區部門預算財務支出預算表 |
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填報單位名稱:石嘴山市大武口區長興衛生院 |
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單位:萬元 |
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功能分類科目 |
合計 |
行政支出 |
事業支出 |
經營支出 |
上繳上級 |
對附屬單位 |
投資支出 |
債務還本 |
其他支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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** |
** |
1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
208 |
社會保障和就業支出 |
87.405933 |
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87.405933 |
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20805 |
行政事業單位離退休 |
5.682000 |
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5.682000 |
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2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
5.682000 |
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5.682000 |
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210 |
衛生健康支出 |
74.147813 |
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74.147813 |
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21003 |
基層醫療衛生機構 |
70.422713 |
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70.422713 |
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2100301 |
城市社區衛生機構 |
70.422713 |
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70.422713 |
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21011 |
行政事業單位醫療 |
3.725100 |
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3.725100 |
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2101102 |
事業單位醫療 |
3.125100 |
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3.125100 |
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2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
0.600000 |
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0.600000 |
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221 |
住房保障支出 |
7.576102 |
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7.576102 |
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22102 |
住房改革支出 |
7.576102 |
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7.576102 |
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2210201 |
住房公積金 |
4.600102 |
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4.600102 |
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2210203 |
購房補貼 |
2.976000 |
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2.976000 |
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石嘴山市大武口區長興衛生院
2021年部門預算——單位概況
一、主要職能
石嘴山市大武口區長興衛生院主要承擔轄區居民基本醫療服務;建立居民健康檔案、健康教育宣傳、慢性病管理、老年人管理、計劃免疫、婦保兒保、精神病管理、傳染病管理、衛生監督等十四類五十四項基本公共衛生免費服務工作。
二、部門預算單位構成
1、 石嘴山市大武口區長興衛生院獨立核算機構數1個,隸屬于石嘴山市大武口區長勝街道辦事處社區服務中心。
2、石嘴山市大武口長興衛生院事業編制數7人,其中在職人員6人,退休人員6人,遺屬4人,聘用人員9人。
石嘴山市大武口區長興衛生院
2021年部門預算——部門預算情況說明
一、關于石嘴山市大武口區長興衛生院2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
石嘴山市大武口區長興衛生院2021年財政撥款收入預算 87.41萬元,其中:本年收入 87.41 萬元,包括一般公共預算撥款 87.41 萬元,政府性基金預算撥款 0 萬元;上年結轉結余 0 萬元。支出預算 87.41 萬元,包括:社會保障和就業支出 5.68萬元、衛生健康支出74.15萬元、住房保障支出 7.58萬元。
二、關于石嘴山市大武口區長興衛生院2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明
(一)基本支出情況說明
石嘴山市大武口區長興衛生院2021年一般公共預算財政撥款基本支出 87.41 萬元,其中:本年收入安排支出 87.41 萬元,上年結轉資金安排支出 0 萬元。比2020年執行數(決算數)(減少) 24.18 萬元,(下降) 22 %。
人員經費 72.27 萬元,主要包括:基本工資19.79萬元、津貼補貼4.29萬元、獎金13.2萬元、績效工資14.25萬元、社會保障繳費5.68萬元、職工基本醫療保險3.13萬元、其他社會保障繳費0.23萬元、醫療費0.6萬元、住房公積金4.6萬元、購房補貼2.98萬元、其他工資福利支出0.87萬元、生活補助2.41萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.24萬元;
公用經費 15.14 萬元,主要包括:辦公:1.14萬元、印刷費0.6萬元、水費0.5萬元、電費1.5萬元、郵電費1萬元、取暖費2.57萬元、維修(護)費0.5萬元、專用材料費4萬元、工會經費0.71萬元、其他交通費2.5萬元、其他商品和服務支出0.12萬元。
(二)項目支出情況說明
石嘴山市大武口區長興衛生院2021年無一般公共預算財政撥款項目支出 。
三、關于石嘴山市大武口區長興衛生院2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
石嘴山市大武口區長興衛生院2021年“三公”經費財政撥款預算數為 0 萬元,其中:因公出國(境)費 0 萬元,公務用車購置 0 萬元,公務用車運行費 0 萬元,公務接待費 0萬元。
2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加(減少) 0萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少) 0 萬元,公務用車購置費增加(減少) 0 萬元,公務用車運行費增加(減少)0萬元,公務接待費增加(減少)0萬元。
四、關于石嘴山市大武口區長興衛生院2021年政府性基金預算撥款情況說明
無政府性基金預算財政撥款單位:2021年我單位未安排政府性基金預算撥款。
五、關于石嘴山市大武口區長興衛生院2021年收支預算情況的總體說明
石嘴山市大武口區長興衛生院2021年收入總預算 87.41 萬元,其中:本年收入 87.41 萬元,上年結轉結余 0 萬元;支出總預算 87.41 萬元,其中:本年支出 87.41 萬元,年末結轉結余 0 萬元。
本年收入包括:財政撥款預算收入 87.41 萬元,占 100 %;事業預算收入 0 萬元,占 0 %;上級補助預算收入 0萬元,占 0 %;附屬單位上繳預算收入 0 萬元,占 0 %;經營預算收入 0 萬元,占 0 %;債務預算收入 0 萬元,占0 %;非同級財政撥款預算收入 0 萬元,占 %;投資預算收益 0 萬元,占 0 %;其他預算收入 0 萬元,占 0%。
本年支出包括:行政支出 0 萬元,占 0 %;事業支出 87.41萬元,占 100 %;經營支出 0 萬元,占 0 %;上繳上級支出 0 萬元,占 0 %;對附屬單位補助支出 0 萬元,占 0 %;投資支出 0 萬元,占 0 %;債務還本支出 0 萬元,占 0 %;其他支出 0 萬元,占 0 %。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
石嘴山市大武口區長興衛生院2021年公用經費15.14萬元,比2020年預算增加0.37萬元,增加2.5%,主要原因:衛生材料,疫苗費用增加。
(二)政府采購情況
2021年,石嘴山市大武口區長興衛生院政府采購預算 2.7萬元,其中:政府采購貨物預算 0.2 萬元,政府采購工程預算 0 萬元,政府采購服務預算 2.5 萬元。
(三)國有資產占用使用情況
截至2020年12月31日,大武口區長興衛生院房屋 1000 平方米(本單位房屋沒有所有權,只有使用權)。車輛 2 輛,價值 34.94萬 元;辦公家具價值 0.57萬 元;其他資產價值 93.11萬元。
(四)預算績效情況
2021年無項目預算。
石嘴山市大武口區長興衛生院2021年部門預算——名詞解釋(必須包含“三公經費”的名稱解釋,此項必須有)
一、一般公共預算:是國家憑借政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。
二、政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。
三、“三公”經費:是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
四、預算公開:是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息,使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。
五、基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外,財政預算專項安排的支出。
七、政府購買服務:是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成,并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量,按照一定的標準進行評估后支付服務費用,即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”,是一種新型的政府提供公共服務方式。
八、績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。