大武口區長勝社區衛生服務中心2021年部門預算
索引號 | 640202003/2021-10376 | 文號 | 生成日期 | 2021-02-01 | |
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公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 大武口區政府辦 | 責任部門 | 大武口區政府辦 |
大武口區長勝社區衛生服務中心
2021年部門預算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2021年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、財政撥款支出總表
三、一般公共預算支出表
四、一般公共預算基本支出表
五、一般公共預算“三公”經費支出表
六、政府性基金預算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第三部分 2021年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
附表:1 大武口區部門預算財政撥款收支總表 |
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填報單位名稱:大武口區長勝社區衛生服務中心 |
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單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
||||
項 目 |
預算數 |
項目(按功能分類) |
預算數 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
一、本年收入 |
248.605580 |
一、本年支出 |
248.605580 |
248.605580 |
|
小計 |
248.605580 |
(一)一般公共服務支出 |
|
|
|
(一)一般公共預算財政撥款 |
248.605580 |
(二)外交支出 |
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(二)政府性基金預算財政撥款 |
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(三)國防支出 |
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(四)公共安全支出 |
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(五)教育支出 |
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(六)科學技術支出 |
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(七)文化體育與傳媒支出 |
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(八)社會保障和就業支出 |
18.985893 |
18.985893 |
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(九)社會保險和基金支出 |
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(十)衛生健康支出 |
206.175286 |
206.175286 |
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(十一)節能環保支出 |
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(十二)城鄉社區支出 |
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(十三)農林水支出 |
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(十四)交通運輸支出 |
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(十五)資源勘探信息等支出 |
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(十六)商業服務業等支出 |
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(十七)金融支出 |
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(十九)援助其他地區支出 |
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(二十)自然資源海洋氣象等支出 |
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(二十一)住房保障支出 |
23.444401 |
23.444401 |
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(二十二)糧油物資儲備支出 |
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(二十三)國有資本經營預算支出 |
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(二十四)災害防治及應急管理支出 |
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(二十七)預備費 |
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(二十九)其他支出 |
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(三十)轉移性支出 |
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(三十一)債務還本支出 |
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(三十二)債務付息支出 |
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(三十三)債務發行費用支出 |
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二、上年結轉結余 |
0 |
二、年末結轉結余 |
0.00 |
0.00 |
0 |
(一)一般公共預算財政撥款 |
|
(一)一般公共預算財政撥款 |
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|
(二)政府性基金預算財政撥款 |
|
(二)政府性基金預算財政撥款 |
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收 入 總 計 |
248.605580 |
支 出 總 計 |
248.605580 |
248.605580 |
0 |
附表:2 大武口區部門預算財政撥款支出總表 |
|||||||||
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功能分類科目 |
總計 |
一般公共預算財政撥款 |
|||||||
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
小計 |
經費撥款 |
納入預算管理的非稅收入安排 |
自治區一般性轉移支付 |
自治區專項轉移支付 |
市級專項轉移支付 |
||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
248.605580 |
248.605580 |
244.105580 |
4.500000 |
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業支出 |
18.985893 |
18.985893 |
18.985893 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
18.985893 |
18.985893 |
18.985893 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
18.985893 |
18.985893 |
18.985893 |
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
206.175286 |
206.175286 |
201.675286 |
4.500000 |
|
|
|
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
206.175286 |
206.175286 |
201.675286 |
4.500000 |
|
|
|
|
2100301 |
城市社區衛生機構 |
193.933045 |
193.933045 |
189.433045 |
4.500000 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
12.242241 |
12.242241 |
12.242241 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
10.442241 |
10.442241 |
10.442241 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
1.800000 |
1.800000 |
1.800000 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.444401 |
23.444401 |
23.444401 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.444401 |
23.444401 |
23.444401 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
15.367601 |
15.367601 |
15.367601 |
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
8.076800 |
8.076800 |
8.076800 |
|
|
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|
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附表:3
大武口區部門一般公共預算財政撥款支出表 |
|||||||
填報單位名稱:大武口區長勝社區衛生服務中心 單位:萬元 |
|||||||
功能分類科目 |
2020年執行數 |
2021年預算數 |
2021年預算數與2020年 |
||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
增減額 |
增減% |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
312.248614 |
248.605580 |
248.605580 |
|
-63.643034 |
-20.382167% |
208 |
社會保障和就業支出 |
40.545276 |
18.985893 |
18.985893 |
|
-21.559383 |
-53.173600% |
20805 |
行政事業單位離退休 |
40.545276 |
18.985893 |
18.985893 |
|
-21.559383 |
-53.173600% |
2080502 |
事業單位離退休 |
20.733600 |
0.000000 |
0.000000 |
|
-20.733600 |
-100.000000% |
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
16.915803 |
18.985893 |
18.985893 |
|
2.070090 |
12.237610% |
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
2.895873 |
0.000000 |
0.000000 |
|
-2.895873 |
-100.000000% |
210 |
衛生健康支出 |
249.934744 |
206.175286 |
206.175286 |
|
-43.759458 |
-17.508353% |
21003 |
基層醫療衛生機構 |
239.441052 |
193.933045 |
193.933045 |
|
-45.508007 |
-19.005933% |
2100301 |
城市社區衛生機構 |
239.441052 |
193.933045 |
193.933045 |
|
-45.508007 |
-19.005933% |
21011 |
行政事業單位醫療 |
10.493692 |
12.242241 |
12.242241 |
|
1.748549 |
16.662858% |
2101102 |
事業單位醫療 |
9.303692 |
10.442241 |
10.442241 |
|
1.138549 |
12.237604% |
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
1.190000 |
1.800000 |
1.800000 |
|
0.610000 |
51.260504% |
221 |
住房保障支出 |
21.768594 |
23.444401 |
23.444401 |
|
1.675807 |
7.698279% |
22102 |
住房改革支出 |
21.768594 |
23.444401 |
23.444401 |
|
1.675807 |
7.698279% |
2210201 |
住房公積金 |
13.691794 |
15.367601 |
15.367601 |
|
1.675807 |
12.239499% |
2210203 |
購房補貼 |
8.076800 |
8.076800 |
8.076800 |
|
0.000000 |
0.000000% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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附表:4
大武口區一般公共部門預算基本支出表 |
||||
填報單位名稱: |
大武口區長勝社區衛生服務中心 |
|
|
單位:萬元 |
經濟科目 |
基本支出預算 |
|||
經濟科目編碼 |
經濟科目名稱 |
合計 |
人員支出 |
日常公用支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
248.605580 |
226.672343 |
21.933237 |
301 |
工資福利支出 |
225.419043 |
225.419043 |
|
30101 |
基本工資 |
70.124400 |
70.124400 |
|
30102 |
津貼補貼 |
21.996311 |
21.996311 |
|
30103 |
獎金 |
37.400000 |
37.400000 |
|
30107 |
績效工資 |
44.019429 |
44.019429 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
18.985893 |
18.985893 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
10.442241 |
10.442241 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.783168 |
0.783168 |
|
30113 |
住房公積金 |
15.367601 |
15.367601 |
|
30114 |
醫療費 |
1.800000 |
1.800000 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.500000 |
4.500000 |
|
302 |
商品和服務支出 |
21.933237 |
|
21.933237 |
30201 |
辦公費 |
3.000000 |
|
3.000000 |
30205 |
水費 |
1.000000 |
|
1.000000 |
30206 |
電費 |
1.000000 |
|
1.000000 |
30207 |
郵電費 |
1.000000 |
|
1.000000 |
30208 |
取暖費 |
4.000000 |
|
4.000000 |
30218 |
專用材料費 |
5.180000 |
|
5.180000 |
30228 |
工會經費 |
2.373237 |
|
2.373237 |
30239 |
其他交通費用 |
4.000000 |
|
4.000000 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.380000 |
|
0.380000 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
1.253300 |
1.253300 |
|
30305 |
生活補助 |
0.719300 |
0.719300 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.534000 |
0.534000 |
|
附表:5
大武口區部門預算三公經費表 |
||||||||||||||||||
單位:萬元 |
||||||||||||||||||
預算單位 |
2020年預算數 |
2020年執行數 |
2021年預算數 |
|||||||||||||||
合計 |
因公 |
公務用車購置及運行費 |
公務 |
合計 |
因公 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||
小計 |
公務車輛 |
公車運行維護費 |
小計 |
公務車輛購置費 |
公車運行維護費 |
小計 |
公務車輛購置費 |
公車運行維護費 |
||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
大武口區長勝社區衛生服務中心 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
附表:6
政府性基金預算財政撥款支出表 |
|||||||||
填報單位名稱: 大武口區長勝社區衛生服務中心 |
|
|
|
單位:萬元 |
|||||
功能分類科目 |
2020年 |
2021年預算數 |
2021年預算數與2020年執行數(決算數) |
||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
增減額 |
增減% |
|||
小計 |
人員經費 |
日常公用 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表:7
大武口區部門預算收支總表 |
|||
填報單位名稱:大武口區長勝社區衛生服務中心 |
|
單位:萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一、財政撥款預算收入 |
244.105580 |
一、行政支出 |
|
(1)一般公共預算財政撥款收入 |
244.105580 |
其中:財政撥款支出 |
|
(2) 政府性基金預算財政撥款收入 |
|
非同級財政撥款支出 |
|
二、事業預算收入 |
4.500000 |
二、事業支出 |
248.605580 |
其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動) |
|
其中:財政撥款支出 |
248.605580 |
納入財政專戶管理的非稅收入 |
4.500000 |
非同級財政撥款支出 |
|
三、上級補助預算收入 |
|
三、經營支出 |
|
四、附屬單位上繳預算收入 |
|
四、上繳上級支出 |
|
五、經營預算收入 |
|
五、對附屬單位補助支出 |
|
六、債務預算收入 |
|
六、投資支出 |
|
七、非同級財政撥款預算收入 |
|
七、債務還本支出 |
|
八、投資預算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他預算收入 |
|
|
|
本年收入合計 |
248.605580 |
本年支出合計 |
248.605580 |
|
|
|
|
十、上年結轉 |
- |
九、年末結轉結余 |
- |
(1)財政撥款結轉 |
- |
(1)財政撥款結轉 |
- |
其中:一般公共預算財政撥款收入 |
|
其中:一般公共預算財政撥款收入 |
|
政府性基金預算財政撥款收入 |
|
政府性基金預算財政撥款收入 |
|
(2)非財政撥款結轉 |
- |
(2)財政撥款結余 |
- |
其中:本級橫向財政撥款 |
|
其中:一般公共預算財政撥款收入 |
|
非本級財政撥款 |
|
政府性基金預算財政撥款收入 |
|
十一、上年結余 |
- |
(3)非財政撥款結轉 |
- |
(1)財政撥款結余 |
- |
其中:本級橫向財政撥款 |
|
其中:一般公共預算財政撥款收入 |
|
非本級財政撥款 |
|
政府性基金預算財政撥款收入 |
|
(4)非財政撥款結余 |
- |
(2)非財政撥款結余 |
- |
其中:本級橫向財政撥款 |
|
其中:本級橫向財政撥款 |
|
非本級財政撥款 |
|
非本級財政撥款 |
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(5)專用結余 |
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(3)專用結余 |
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(6)經營結余 |
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(4)經營結余 |
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收入總計 |
248.605580 |
支出總計 |
248.605580 |
附表:8
大武口區部門預算收入總表 |
|||||||||||||||||
填報單位名稱:大武口區長勝社區衛生服務中心 |
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單位:萬元 |
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功能分類科目 |
合計 |
財政撥款收入 |
事業單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳預算收入 |
經營預算收入 |
債務預算收入 |
非同級財政撥款預算收入 |
投資預算收益 |
其他預算收入 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
一般公共財政預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
金額 |
其中:納入財政專戶管理的非稅收入 |
小計 |
非本級財政撥款 |
本級橫向財政撥款 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
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合計 |
248.605580 |
248.605580 |
244.105580 |
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4.500000 |
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208 |
社會保障和就業支出 |
18.985893 |
18.985893 |
18.985893 |
|
|
|
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20805 |
行政事業單位離退休 |
18.985893 |
18.985893 |
18.985893 |
|
|
|
|
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2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
18.985893 |
18.985893 |
18.985893 |
|
|
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210 |
衛生健康支出 |
206.175286 |
206.175286 |
201.675286 |
|
|
4.500000 |
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21003 |
基層醫療衛生機構 |
206.175286 |
206.175286 |
201.675286 |
|
|
4.500000 |
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2100301 |
城市社區衛生機構 |
193.933045 |
193.933045 |
189.433045 |
|
|
4.500000 |
|
|
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21011 |
行政事業單位醫療 |
12.242241 |
12.242241 |
12.242241 |
|
|
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2101102 |
事業單位醫療 |
10.442241 |
10.442241 |
10.442241 |
|
|
|
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|
|
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2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
1.800000 |
1.800000 |
1.800000 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
221 |
住房保障支出 |
23.444401 |
23.444401 |
23.444401 |
|
|
|
|
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|
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|
22102 |
住房改革支出 |
23.444401 |
23.444401 |
23.444401 |
|
|
|
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|
2210201 |
住房公積金 |
15.367601 |
15.367601 |
15.367601 |
|
|
|
|
|
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|
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2210203 |
購房補貼 |
8.076800 |
8.076800 |
8.076800 |
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附表:9
大武口區部門預算財務支出預算表 |
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填報單位名稱:大武口區長勝社區衛生服務中心 |
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|
單位:萬元 |
||||
功能分類科目 |
合計 |
行政支出 |
事業支出 |
經營支出 |
上繳上級 |
對附屬單位 |
投資支出 |
債務還本 |
其他支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合計 |
248.605580 |
|
248.605580 |
|
|
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208 |
社會保障和就業支出 |
18.985893 |
|
18.985893 |
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|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
18.985893 |
|
18.985893 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
18.985893 |
|
18.985893 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
206.175286 |
|
206.175286 |
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|
|
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|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
206.175286 |
|
206.175286 |
|
|
|
|
|
|
2100301 |
城市社區衛生機構 |
193.933045 |
|
193.933045 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
12.242241 |
|
12.242241 |
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|
|
|
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2101102 |
事業單位醫療 |
10.442241 |
|
10.442241 |
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|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
1.800000 |
|
1.800000 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.444401 |
|
23.444401 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.444401 |
|
23.444401 |
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|
|
|
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2210201 |
住房公積金 |
15.367601 |
|
15.367601 |
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2210203 |
購房補貼 |
8.076800 |
|
8.076800 |
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大武口區長勝社區衛生服務中心2021年部門預算——單位概況
一、主要職能
大武口區長勝社區衛生服務中心主要承擔轄區基本公共衛生項目十四類54項,包括建立居民健康檔案、健康教育、慢性病管理、老年人管理、精神病管理、預防接種、婦保兒保、精神病管理、傳染病管理、衛生監督等。并承擔基本醫療服務,包括全科門診診療、中醫藥服務、靜脈輸液、各種注射等,隨著城鄉基層衛生機構服務能力的提高,開展了醫聯體服務、專家下基層服務等,推進了家庭醫生簽約工作,轉變了基層醫療衛生機構的服務方式,雙向轉診工作也順利開展。
二、部門預算單位構成
大武口區長勝社區衛生服務中心單位機構數1個,屬于事業單位。所屬大武口區衛生健康局的二級預算單位。
從預算單位構成看,大武口區長勝社區衛生服務中心部門預算包括:單位人員編制數19人,在職人數17人,退休人員19人,遺屬 1人。
大武口區長勝社區衛生服務中心2021年部門預算——部門預算情況說明
一、關于大武口區長勝社區衛生服務中心2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
大武口區長勝社區衛生服務中心2021年財政撥款收入預算248.61萬元,其中:本年收入248.61萬元,包括一般公共預算撥款248.61萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元;上年結轉結余0.00萬元。支出預算248.61萬元,包括:社會保障和就業支出18.99萬元、衛生健康支出206.18萬元、住房保障支出23.44萬元。
二、關于大武口區長勝社區衛生服務中心2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明
(一)基本支出情況說明
大武口區長勝社區衛生服務中心2021年一般公共預算財政撥款基本支出248.61萬元,其中:本年收入安排支出248.61萬元,上年結轉資金安排支出0.00萬元。比2020年執行數(決算數)減少63.64萬元,下降20.38%。
人員經費226.68萬元,主要包括:基本工資70.12萬元、津貼補貼13.92萬元、獎金37.40萬元、績效工資44.02萬元、社會保障繳費30.22萬元、住房公積金15.37萬元、購房補貼8.08萬元、醫療費1.80萬元、其他工資福利支出4.50萬元、生活補助0.72萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.53萬元;
公用經費21.93萬元,主要包括:辦公費3.00萬元、水費1.00萬元、電費1.00萬元、郵電費1.00萬元、取暖費4.00萬元、專用材料費5.18萬元、工會經費2.37萬元、其他交通費用4.00萬元、其他商品和服務支出0.38萬元。
(二)項目支出情況說明
大武口區長勝社區衛生服務中心2021年一般公共預算財政撥款項目支出0.00萬元,其中:本年收入安排支出0.00萬元,上年結轉結余資金安排支出0.00萬元。包括:按政府收支科目類、款、項,用途分項說明。如,一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2021年預算0.00萬元,比2020年執行數(決算數)增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%。主要用于無。
三、關于大武口區長勝社區衛生服務中心2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
大武口區長勝社區衛生服務中心2021年“三公”經費財政撥款預算數為0.00萬元,其中:因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元,公務接待費0.00萬元。
2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加(減少) 萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0.00萬元,主要原因無;公務用車購置費增加(減少)0.00萬元,主要原因無;公務用車運行費增加(減少)0.00萬元,主要原因大武口區長勝社區衛生服務中心無公務車車戶,下各村家庭醫生簽約及公共衛生宣傳疫情用救護車的運行費都由單位公用經費其他交通費用支出;公務接待費減少0元,主要原因接待次數人數減少。
四、關于大武口區長勝社區衛生服務中心2021年政府性基金預算撥款情況說明
無政府性基金預算財政撥款單位:大武口區長勝社區衛生服務中心2021年無政府性基金預算財政撥款收支。
五、關于大武口區長勝社區衛生服務中心2021年收支預算情況的總體說明
大武口區長勝社區衛生服務中心2021年收入總預算248.61萬元,其中:本年收入248.61萬元,上年結轉結余0.00萬元;支出總預算248.61萬元,其中:本年支出248.61萬元,年末結轉結余0.00萬元。
本年收入包括:財政撥款預算收入244.11萬元,占98%;事業預算收入4.50萬元,占2.00 %