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        大武口區長勝社區衛生服務中心2021年部門預算

        索引號 640202003/2021-10376 文號 生成日期 2021-02-01
        公開方式 主動公開 發布機構 大武口區政府辦 責任部門 大武口區政府辦

        大武口區長勝社區衛生服務中心

        2021年部門預算

         

        目錄

         

        第一部分  單位概況

        一、主要職能

        二、部門預算單位構成

        第二部分  2021年部門預算表

        一、財政撥款收支總表

        二、財政撥款支出總表

        三、一般公共預算支出表

        四、一般公共預算基本支出表

        五、一般公共預算“三公”經費支出表

        六、政府性基金預算支出表

        七、部門收支總表

        八、部門收入總表

        九、部門支出總表

        第三部分  2021年部門預算情況說明

        第四部分  名詞解釋

         

         

         


        附表:1

        大武口區部門預算財政撥款收支總表

        填報單位名稱:大武口區長勝社區衛生服務中心

         

         

         

         

        單位:萬元

        收                  入

        支                 出

        項 目

        預算數

        項目(按功能分類)

        預算數

        一般公共預算
        財政撥款

        政府性基金預算
        財政撥款

        一、本年收入

        248.605580 

        一、本年支出

        248.605580 

        248.605580 

         

        小計

        248.605580 

        (一)一般公共服務支出

         

         

         

        (一)一般公共預算財政撥款

        248.605580 

        (二)外交支出

         

         

         

        (二)政府性基金預算財政撥款

         

        (三)國防支出

         

         

         

         

         

        (四)公共安全支出

         

         

         

         

         

        (五)教育支出

         

         

         

         

         

        (六)科學技術支出

         

         

         

         

         

        (七)文化體育與傳媒支出

         

         

         

         

         

        (八)社會保障和就業支出

        18.985893 

        18.985893 

         

         

         

        (九)社會保險和基金支出

         

         

         

         

         

        (十)衛生健康支出

        206.175286 

        206.175286 

         

         

         

        (十一)節能環保支出

         

         

         

         

         

        (十二)城鄉社區支出

         

         

         

         

         

        (十三)農林水支出

         

         

         

         

         

        (十四)交通運輸支出

         

         

         

         

         

        (十五)資源勘探信息等支出

         

         

         

         

         

        (十六)商業服務業等支出

         

         

         

         

         

        (十七)金融支出

         

         

         

         

         

        (十九)援助其他地區支出

         

         

         

         

         

        (二十)自然資源海洋氣象等支出

         

         

         

         

         

        (二十一)住房保障支出

        23.444401 

        23.444401 

         

         

         

        (二十二)糧油物資儲備支出

         

         

         

         

         

        (二十三)國有資本經營預算支出

         

         

         

         

         

        (二十四)災害防治及應急管理支出

         

         

         

         

         

        (二十七)預備費

         

         

         

         

         

        (二十九)其他支出

         

         

         

         

         

        (三十)轉移性支出

         

         

         

         

         

        (三十一)債務還本支出

         

         

         

         

         

        (三十二)債務付息支出

         

         

         

         

         

        (三十三)債務發行費用支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        二、上年結轉結余

        0

        二、年末結轉結余

        0.00

        0.00

        0

        (一)一般公共預算財政撥款

         

        (一)一般公共預算財政撥款

         

         

         

        (二)政府性基金預算財政撥款

         

        (二)政府性基金預算財政撥款

         

         

         

              

        248.605580 

        支  出  總  計

        248.605580 

        248.605580 

        0

         

        附表:2

        大武口區部門預算財政撥款支出總表

        填報單位名稱:大武口區長勝社區衛生服務中心                                                                                           單位:萬元

         

        功能分類科目

        總計

        一般公共預算財政撥款

        功能科目編碼

        功能科目名稱

        小計

        經費撥款

        納入預算管理的非稅收入安排

        自治區一般性轉移支付

        自治區專項轉移支付

        市級專項轉移支付

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合計

        248.605580 

        248.605580 

        244.105580 

        4.500000 

         

         

         

         208

        社會保障和就業支出

        18.985893

        18.985893

        18.985893

         

         

         

         

         20805

        行政事業單位離退休

        18.985893 

        18.985893

        18.985893

         

         

         

         

         2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費

        18.985893 

        18.985893 

        18.985893 

         

         

         

         

         210

        衛生健康支出

        206.175286 

        206.175286 

        201.675286 

        4.500000 

         

         

         

         21003

        基層醫療衛生機構

        206.175286 

        206.175286 

        201.675286 

        4.500000 

         

         

         

         2100301

        城市社區衛生機構

        193.933045 

        193.933045 

        189.433045 

        4.500000 

         

         

         

         21011

        行政事業單位醫療

        12.242241 

        12.242241 

        12.242241 

         

         

         

         

         2101102

        事業單位醫療

        10.442241 

        10.442241 

        10.442241 

         

         

         

         

         2101199

        其他行政事業單位醫療支出

        1.800000 

        1.800000  

        1.800000 

         

         

         

         

         221

        住房保障支出

        23.444401 

        23.444401 

        23.444401 

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        23.444401 

        23.444401 

        23.444401 

         

         

         

         

        2210201

        住房公積金

        15.367601 

        15.367601 

        15.367601 

         

         

         

         

        2210203

        購房補貼

        8.076800 

        8.076800  

        8.076800 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        附表:3

        大武口區部門一般公共預算財政撥款支出表

        填報單位名稱:大武口區長勝社區衛生服務中心                                                                                           單位:萬元

        功能分類科目

        2020年執行數

        2021年預算數

        2021年預算數與2020年
        執行數

        合計

        基本支出

        項目支出

        增減額

        增減%

        科目編碼

        科目名稱

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合計

        312.248614 

        248.605580 

        248.605580 

         

        -63.643034 

        -20.382167% 

        208

        社會保障和就業支出

        40.545276 

        18.985893

        18.985893

         

        -21.559383 

        -53.173600% 

         20805

        行政事業單位離退休

        40.545276 

        18.985893

        18.985893

         

        -21.559383 

        -53.173600% 

         2080502

        事業單位離退休

        20.733600 

        0.000000 

        0.000000 

         

        -20.733600 

        -100.000000% 

         2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費

        16.915803

        18.985893

        18.985893

         

        2.070090

        12.237610%

        2080506

        機關事業單位職業年金繳費支出

        2.895873

        0.000000

        0.000000

         

        -2.895873

        -100.000000%

         210

        衛生健康支出

        249.934744 

        206.175286 

        206.175286 

         

        -43.759458 

        -17.508353% 

         21003

        基層醫療衛生機構

        239.441052 

        193.933045 

        193.933045 

         

        -45.508007 

        -19.005933% 

         2100301

        城市社區衛生機構

        239.441052 

        193.933045 

        193.933045 

         

        -45.508007 

        -19.005933% 

         21011

        行政事業單位醫療

        10.493692 

        12.242241 

        12.242241 

         

        1.748549 

        16.662858% 

         2101102

        事業單位醫療

        9.303692 

        10.442241 

        10.442241 

         

        1.138549 

        12.237604% 

         2101199

        其他行政事業單位醫療支出

        1.190000

        1.800000

        1.800000

         

        0.610000

        51.260504%

         221

        住房保障支出

        21.768594

        23.444401

        23.444401

         

        1.675807

        7.698279%

        22102

        住房改革支出

        21.768594

        23.444401 

        23.444401 

         

        1.675807

        7.698279%

        2210201

        住房公積金

        13.691794

        15.367601 

        15.367601 

         

        1.675807

        12.239499%

        2210203

        購房補貼

        8.076800

        8.076800 

        8.076800 

         

        0.000000

        0.000000%

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


        附表:4

        大武口區一般公共部門預算基本支出表

        填報單位名稱:

        大武口區長勝社區衛生服務中心

         

         

        單位:萬元

        經濟科目

        基本支出預算

        經濟科目編碼

        經濟科目名稱

        合計

        人員支出

        日常公用支出

        **

        **

        1

        2

        3

         

        合計

        248.605580 

        226.672343 

        21.933237 

        301

        工資福利支出

        225.419043 

        225.419043 

         

        30101

        基本工資

        70.124400 

        70.124400 

         

        30102

        津貼補貼

        21.996311 

        21.996311 

         

        30103

        獎金

        37.400000 

        37.400000 

         

        30107

        績效工資

        44.019429 

        44.019429 

         

        30108

        機關事業單位基本養老保險繳費

        18.985893

        18.985893 

         

        30110

        職工基本醫療保險繳費

        10.442241 

        10.442241 

         

        30112

        其他社會保障繳費

        0.783168 

        0.783168 

         

        30113

        住房公積金

        15.367601 

        15.367601 

         

        30114

        醫療費

        1.800000 

        1.800000 

         

        30199

        其他工資福利支出

        4.500000

        4.500000

         

        302

        商品和服務支出

        21.933237 

         

        21.933237 

          30201

        辦公費

        3.000000 

         

        3.000000 

          30205

        1.000000 

         

        1.000000 

        30206

        電費

        1.000000

         

        1.000000

            30207

        郵電費

        1.000000

         

        1.000000

            30208

        取暖費

        4.000000

         

        4.000000

            30218

        專用材料費

        5.180000

         

        5.180000

            30228

        工會經費

        2.373237

         

        2.373237

          30239

        其他交通費用

        4.000000

         

        4.000000

          30299

        其他商品和服務支出

        0.380000 

         

        0.380000 

        303

        對個人和家庭的補助

        1.253300 

        1.253300 

         

            30305

        生活補助

        0.719300

        0.719300

         

        30399

        其他對個人和家庭的補助支出

        0.534000 

        0.534000 

         


        附表:5

        大武口區部門預算三公經費表

        單位:萬元

        預算單位

        2020年預算數

        2020年執行數

        2021年預算數

        合計

        因公
        出國(境)

        公務用車購置及運行費

        公務
        接待費

        合計

        因公
        出國(境)

        公務用車購置及運行費

        公務接待費

        合計

        因公
        出國(境)

        公務用車購置及運行費

        公務接待費

        小計

        公務車輛
        購置費

        公車運行維護費

        小計

        公務車輛購置費

        公車運行維護費

        小計

        公務車輛購置費

        公車運行維護費

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        14

        15

        16

        17

        18

        大武口區長勝社區衛生服務中心

         0.000000

         0.000000

         0.000000

         0.000000

         0.000000

         0.000000

         0.000000

         0.000000

         0.000000

         0.000000

         0.000000

         0.000000

         0.000000

         0.000000

         0.000000

         0.000000

         0.000000

         0.000000

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        附表:6

        政府性基金預算財政撥款支出表

        填報單位名稱: 大武口區長勝社區衛生服務中心     

         

         

         

        單位:萬元

        功能分類科目

        2020年
        執行數
        (決算數)

        2021年預算數

        2021年預算數與2020年執行數(決算數)

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

        小計

        基本支出

        項目支出

        增減額

        增減%

        小計

        人員經費

        日常公用
        經費

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        0.000000

        0.000000

        0.000000

        0.000000

        0.000000

        0.000000

        0.000000

        0.000000

        0.000000

        0.000000%

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        附表:7

        大武口區部門預算收支總表

        填報單位名稱:大武口區長勝社區衛生服務中心

         

        單位:萬元

        收     入

        支     出

        項目

        預算數

        項目

        預算數

        一、財政撥款預算收入

        244.105580 

         一、行政支出

         

            (1)一般公共預算財政撥款收入

        244.105580 

                     其中:財政撥款支出

         

            (2) 政府性基金預算財政撥款收入

         

                           非同級財政撥款支出

         

        二、事業預算收入

        4.500000 

         二、事業支出

        248.605580  

            其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)

         

                     其中:財政撥款支出

        248.605580  

                  納入財政專戶管理的非稅收入

        4.500000 

                           非同級財政撥款支出

         

        三、上級補助預算收入

         

         三、經營支出

         

        四、附屬單位上繳預算收入

         

         四、上繳上級支出

         

        五、經營預算收入

         

         五、對附屬單位補助支出

         

        六、債務預算收入

         

         六、投資支出

         

        七、非同級財政撥款預算收入

         

         七、債務還本支出

         

        八、投資預算收益

         

         八、其他支出

         

        九、其他預算收入

         

         

         

        本年收入合計

        248.605580                     

         本年支出合計

        248.605580 

         

         

         

         

        十、上年結轉

                            -

         九、年末結轉結余

                              -

            (1)財政撥款結轉

                            -

             (1)財政撥款結轉

                              -

                  其中:一般公共預算財政撥款收入

         

                   其中:一般公共預算財政撥款收入

         

                        政府性基金預算財政撥款收入

         

                         政府性基金預算財政撥款收入

         

            (2)非財政撥款結轉

                            -

             (2)財政撥款結余

                              -

                  其中:本級橫向財政撥款

         

                   其中:一般公共預算財政撥款收入

         

                        非本級財政撥款

         

                         政府性基金預算財政撥款收入

         

        十一、上年結余

                            -

             (3)非財政撥款結轉

                              -

            (1)財政撥款結余

                            -

                   其中:本級橫向財政撥款

         

                  其中:一般公共預算財政撥款收入

         

                         非本級財政撥款

         

                        政府性基金預算財政撥款收入

         

             (4)非財政撥款結余

                              -

            (2)非財政撥款結余

                            -

                   其中:本級橫向財政撥款

         

                  其中:本級橫向財政撥款

         

                         非本級財政撥款

         

                        非本級財政撥款

         

             (5)專用結余

         

            (3)專用結余

         

             (6)經營結余

         

            (4)經營結余

         

         

         

        收入總計

        248.605580                     

         支出總計

        248.605580 

         

         

         

         

        附表:8

        大武口區部門預算收入總表

        填報單位名稱:大武口區長勝社區衛生服務中心

         

        單位:萬元

        功能分類科目

        合計

        財政撥款收入

        事業單位經營收入

        上級補助收入

        附屬單位上繳預算收入

        經營預算收入

        債務預算收入

        非同級財政撥款預算收入

        投資預算收益

        其他預算收入

        科目編碼

        科目名稱

        小計

        一般公共財政預算撥款收入

        政府性基金預算撥款收入

        金額

        其中:納入財政專戶管理的非稅收入

        小計

        非本級財政撥款

        本級橫向財政撥款

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        14

        15

         

        合計

        248.605580 

        248.605580 

        244.105580 

         

         

        4.500000

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        208

        社會保障和就業支出

        18.985893

        18.985893

        18.985893

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        20805

        行政事業單位離退休

        18.985893

        18.985893

        18.985893

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費

        18.985893 

        18.985893 

        18.985893 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         210

        衛生健康支出

        206.175286 

        206.175286 

        201.675286 

         

         

        4.500000

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         21003

        基層醫療衛生機構

        206.175286 

        206.175286 

        201.675286 

         

         

        4.500000

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2100301

        城市社區衛生機構

        193.933045 

        193.933045 

        189.433045 

         

         

        4.500000 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         21011

        行政事業單位醫療

        12.242241 

        12.242241 

        12.242241 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2101102

        事業單位醫療

        10.442241 

        10.442241 

        10.442241 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2101199

        其他行政事業單位醫療支出

        1.800000 

        1.800000  

        1.800000 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        23.444401 

        23.444401 

        23.444401 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        23.444401 

        23.444401 

        23.444401 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2210201

        住房公積金

        15.367601 

        15.367601 

        15.367601 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2210203

        購房補貼

        8.076800 

        8.076800  

        8.076800 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        附表:9

        大武口區部門預算財務支出預算表

        填報單位名稱:大武口區長勝社區衛生服務中心

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        功能分類科目

        合計

        行政支出

        事業支出

        經營支出

        上繳上級
        支出

        對附屬單位
        補助支出

        投資支出

        債務還本
        支出

        其他支出

        科目編碼

        科目名稱

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

         

        合計

        248.605580 

         

        248.605580 

         

         

         

         

         

         

         208

        社會保障和就業支出

        18.985893

         

        18.985893

         

         

         

         

         

         

         20805

        行政事業單位離退休

        18.985893

         

        18.985893

         

         

         

         

         

         

         2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費

        18.985893 

         

        18.985893 

         

         

         

         

         

         

         210

        衛生健康支出

        206.175286 

         

        206.175286 

         

         

         

         

         

         

         21003

        基層醫療衛生機構

        206.175286 

         

        206.175286 

         

         

         

         

         

         

         2100301

        城市社區衛生機構

        193.933045 

         

        193.933045 

         

         

         

         

         

         

         21011

        行政事業單位醫療

        12.242241 

         

        12.242241 

         

         

         

         

         

         

         2101102

        事業單位醫療

        10.442241 

         

        10.442241 

         

         

         

         

         

         

         2101199

        其他行政事業單位醫療支出

        1.800000

         

        1.800000

         

         

         

         

         

         

         221

        住房保障支出

        23.444401 

         

        23.444401 

         

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        23.444401 

         

        23.444401 

         

         

         

         

         

         

        2210201

        住房公積金

        15.367601 

         

        15.367601 

         

         

         

         

         

         

        2210203

        購房補貼

        8.076800  

         

        8.076800  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


        大武口區長勝社區衛生服務中心2021年部門預算——單位概況

         

         一、主要職能

            大武口區長勝社區衛生服務中心主要承擔轄區基本公共衛生項目十四54項,包括建立居民健康檔案、健康教育、慢性病管理、老年人管理、精神病管理、預防接種、婦保兒保、精神病管理、傳染病管理、衛生監督等。并承擔基本醫療服務,包括全科門診診療、中醫藥服務、靜脈輸液、各種注射等,隨著城鄉基層衛生機構服務能力的提高,開展了醫聯體服務、專家下基層服務等,推進了家庭醫生簽約工作,轉變了基層醫療衛生機構的服務方式,雙向轉診工作也順利開展。  

         二、部門預算單位構成

        大武口區長勝社區衛生服務中心單位機構數1個,屬于事業單位。所屬大武口區衛生健康局的二級預算單位。

        從預算單位構成看,大武口區長勝社區衛生服務中心部門預算包括:單位人員編制數19人,在職人數17人,退休人員19人,遺屬 1人。

         

         

         

         

         

         

         

         


        大武口區長勝社區衛生服務中心2021年部門預算——部門預算情況說明

         

        一、關于大武口區長勝社區衛生服務中心2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

         大武口區長勝社區衛生服務中心2021年財政撥款收入預算248.61萬元,其中:本年收入248.61萬元,包括一般公共預算撥款248.61萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元;上年結轉結余0.00萬元。支出預算248.61萬元,包括:社會保障和就業支出18.99萬元、衛生健康支出206.18萬元、住房保障支出23.44萬元。

        二、關于大武口區長勝社區衛生服務中心2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

        (一)基本支出情況說明

        大武口區長勝社區衛生服務中心2021年一般公共預算財政撥款基本支出248.61萬元,其中:本年收入安排支出248.61萬元,上年結轉資金安排支出0.00萬元。比2020年執行數(決算數)減少63.64萬元,下降20.38%。

        人員經費226.68萬元,主要包括:基本工資70.12萬元、津貼補貼13.92萬元、獎金37.40萬元、績效工資44.02萬元、社會保障繳費30.22萬元、住房公積金15.37萬元、購房補貼8.08萬元、醫療費1.80萬元、其他工資福利支出4.50萬元、生活補助0.72萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.53萬元;

        公用經費21.93萬元,主要包括:辦公費3.00萬元、水費1.00萬元、電費1.00萬元、郵電費1.00萬元、取暖費4.00萬元、專用材料費5.18萬元、工會經費2.37萬元、其他交通費4.00萬元、其他商品和服務支出0.38萬元。

        (二)項目支出情況說明

        大武口區長勝社區衛生服務中心2021年一般公共預算財政撥款項目支出0.00萬元,其中:本年收入安排支出0.00萬元,上年結轉結余資金安排支出0.00萬元。包括:按政府收支科目類、款、項,用途分項說明。如,一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2021年預算0.00萬元,2020年執行數(決算數)增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%。主要用于。

        三、關于大武口區長勝社區衛生服務中心2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

        大武口區長勝社區衛生服務中心2021年“三公”經費財政撥款預算數為0.00萬元,其中:因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元,公務接待費0.00萬元。

        2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加(減少)     萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0.00萬元,主要原因;公務用車購置費增加(減少)0.00萬元,主要原因;公務用車運行費增加(減少)0.00萬元,主要原因大武口區長勝社區衛生服務中心無公務車車戶,下各村家庭醫生簽約及公共衛生宣傳疫情用救護車的運行費都由單位公用經費其他交通費用支出;公務接待費減少0,主要原因接待次數人數減少。

        四、關于大武口區長勝社區衛生服務中心2021年政府性基金預算撥款情況說明

        無政府性基金預算財政撥款單位:大武口區長勝社區衛生服務中心2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

        五、關于大武口區長勝社區衛生服務中心2021年收支預算情況的總體說明

        大武口區長勝社區衛生服務中心2021年收入總預算248.61萬元,其中:本年收入248.61萬元,上年結轉結余0.00萬元;支出總預算248.61萬元,其中:本年支出248.61萬元,年末結轉結余0.00萬元。

        本年收入包括:財政撥款預算收入244.11萬元,占98%;事業預算收入4.50萬元,占2.00 %