大武口區委宣傳部2019年部門預算
索引號 | 640202003/2021-11121 | 文號 | 生成日期 | 2019-02-01 | |
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公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 大武口區政府辦 | 責任部門 | 大武口區政府辦 |
目錄
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分??2019年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、財政撥款支出總表
三、一般公共預算支出表
四、一般公共預算基本支出表
五、一般公共預算“三公”經費支出表
六、政府性基金預算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第三部分??2019年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
大武口區委宣傳部2019年部門預算——單位概況
一、主要職能
大武口區委宣傳部主要職能:貫徹執行黨的宣傳思想工作的方針、政策,制訂全區宣傳思想文化工作的方針、政策和事業建設規劃;指導全區理論學習、理論研究和理論宣傳,會同區委組織部做好黨員教育工作、編寫黨員教育材料;引導新聞輿論,把握輿論導向和宣傳基調,做好區對外宣傳報道、對外新聞發布會、記者招待會等組織協調工作,參與協調全區重大的對外宣傳和對外文化交流活動;規劃和部署全區宣傳思想工作,對黨的中心任務和方針、政策的宣傳,以及政治、經濟、文化活動的社會宣傳,會同有關部門研究和改進思想教育工作,指導并總結推廣基層宣傳思想工作經驗,編寫有關宣傳材料;研究和規劃全區文化藝術發展的戰略目標和任務,宏觀指導全區精神產品的生產和文化藝術工作,保證黨的文化工作方針政策的貫徹執行;制訂全區精神文明建設的規劃、措施、對策,宏觀指導全區群眾性的精神文明建設活動,總結、推廣典型,保證中央和省、市、區委有關社會主義精神文明方針政策的貫徹落實;制訂全區宣傳文化事業發展的指導方針和總體規劃,對宣傳文化系統各部門發展規劃的實施進行宏觀的指導和協調,協調宣傳文化系統各部門之間的工作關系;承辦區委和上級宣傳部門交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
????1、單位機構數1個,屬行政單位,下設新聞中心,屬事業編制?!?/span>
??2、單位人員編制數12人,行政編制8人,在職人數8人,事業編制數4人,在職人數4人。從預算單位構成看,大武口區委宣傳部部門預算包括:大武口區委宣傳部本級預算。
大武口區委宣傳部2019年部門預算——部門預算情況說明
一、關于大武口區委宣傳部2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
大武口區委宣傳部2019年財政撥款收入預算2330809元,其中:本年收入2330809元,包括一般公共預算撥款2330809元,政府性基金預算撥款?0元;上年結轉結余0元。支出預算2330809元,包括:一般公共服務支出?1932477元、社會保障和就業支出165258元、社會保險和基金支出0元、衛生健康支出79493元、住房保障支出153581元。
二、關于大武口區委宣傳部2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明
?。ㄒ唬┗局С銮闆r說明
大武口區委宣傳部2019年一般公共預算財政撥款基本支出?1547808元,其中:本年收入安排支出1547808元,上年結轉資金安排支出?0元。比2018年執行數(決算數)減少347742元,下降18%。
人員經費1390249元,主要包括:基本工資447960元、津貼補貼344013元、獎金152370元、機關事業單位基本養老保險繳費160070元、職工基本醫療保險繳費64028元、公務員醫療補助11265元、其他社會保障繳費5188元、伙食補助費0元、績效工資95501元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、醫療費4200元、助學金0元、獎勵金0元、住房公積金103673元、提租補貼0元、其他對個人和家庭的補助支出1980元;
公用經費157560元,主要包括:辦公費58000元、印刷費10000元、咨詢費0元、手續費0元、水費0元、電費0元、郵電費0元、取暖費0元、物業管理費0元、差旅費0元、因公出國(境)費0元、維修(護)費0元、租賃費0元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費10000元、專用材料費0元、勞務費0元、委托業務費0元、工會經費15480元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0元、其他交通費64080元、其他商品和服務支出0元、辦公設備購置0元、專用設備購置0元。
?。ǘ╉椖恐С銮闆r說明
大武口區委宣傳部2019年一般公共預算財政撥款項目支出783000元,其中:本年收入安排支出?783000元,上年結轉結余資金安排支出0元。包括:2019年預算783000元,比2018年執行數(決算數)增加(減少)0元,增長(下降)0%。主要用于大武口區新聞宣傳專項500000元、大武口區精彩客戶端平臺租賃費250000元、光纖專線及服務器租賃費33000元。
1、一般公共服務(201類)宣傳事務(20133款)一般行政管理事務(2013302項),大武口區新聞宣傳專項,項目預算500000元,其中《縣區新聞播報》(市廣電臺)300000元、《大武口新聞》(石嘴山日報)200000元。
????2、一般公共服務(201類)宣傳事務(20133款)事業運行(2013350項),大武口精彩客戶端平臺租賃費250000元。
3、一般公共服務(201類)宣傳事務(20133款)事業運行(2013350項),光纖專線、服務器租賃33000元。
三、關于大武口區委宣傳部2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
大武口區委宣傳部2019年“三公”經費財政撥款預算數為10000元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車運行費0元,公務接待費10000元。
2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少30000元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0萬元,公務用車購置費增加(減少)0萬元,公務用車運行費增加(減少)0萬元,公務接待費減少30000元,主要原因嚴格執行中央八項規定,同城不招待就餐,招待外來記者時嚴格控制陪餐人數。
四、關于大武口區委宣傳部2019年政府性基金預算撥款情況說明
大武口區委宣傳部2019年無政府性基金預算財政撥款收支。
五、關于大武口區委宣傳部2019年收支預算情況的總體說明
大武口區委宣傳部2019年收入總預算?2330809元,其中:本年收入2330809元,上年結轉結余?0元;支出總預算2330809元,其中:本年支出2330809元,年末結轉結余0元。
本年收入包括:財政撥款預算收入1598705元,占69%;事業預算收入732104元,占31%;上級補助預算收入0元,占0%;附屬單位上繳預算收入0元,占0%;經營預算收入0元,占0%;債務預算收入0元,占0%;非同級財政撥款預算收入0元,占0%;投資預算收益0元,占0%;其他預算收入0元,占0%。
本年支出包括:行政支出1598705元,占69%;事業支出?732104元,占31%;經營支出0元,占0%;上繳上級支出0元,占0%;對附屬單位補助支出?0元,占0%;投資支出0元,占0%;債務還本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。
六、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費
2019年,大武口區委宣傳部本級及所屬大武口區委宣傳部1個行政單位和大武口區新聞中心1個事業單位的機關運行經費財政撥款預算157560元,比2018年預算增加21701元,增加16%。主要原因是:新聞中心有人員增加。
?。ǘ┱少徢闆r
2019年,大武口區委宣傳部政府采購預算0元,其中:政府采購貨物預算0元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算0元。
?。ㄈ﹪匈Y產占用使用情況
截至2018年12月31日,大武口區委宣傳部占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值0元;車輛1輛,價值?147486元;辦公家具價值?645891元;其他資產價值0元。國有資產分布情況為:
本級部門房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值0元;車輛1輛,價值147486元;辦公家具價值645891元;其他資產價值0元。
所屬單位房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值0元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值0元;其他資產價值0元。
?。ㄋ模╊A算績效情況
2019年項目績效評價,本單位2019年共編制3個項目,項目預算共計783000元,確保大武口區黨政新聞及新聞宣傳工作正常開展,保障轄區內網信輿情工作順利進行。
?。ㄎ澹┢渌枵f明的事項
無其他需說明的事項
大武口區委宣傳部2019年部門預算——名詞解釋
??1.一般公共預算:是國家憑借政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。
2.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。
3.“三公”經費:是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
4.預算公開:是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息,使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。
5.基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外,財政預算專項安排的支出。
7.政府購買服務:是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成,并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量,按照一定的標準進行評估后支付服務費用,即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”,是一種新型的政府提供公共服務方式。
8.績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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