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        2019年度大武口區人民路街道辦事處 部門決算

        索引號 640202003/2021-10218 文號 生成日期 2020-09-24
        公開方式 主動公開 發布機構 大武口區政府辦 責任部門 大武口區政府辦

         

         

         

        2019年度

         

        大武口區人民路街道辦事處

        部門決算

         

         

         

         

         

         

         

         

        目錄

         

        第一部分  部門概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分  2019年度部門決算表

        一、部門收支總體情況

        二、部門收入總體情況

        三、部門支出總體情況

        四、財政撥款收支總體情況

        五、一般公共預算支出情況

        六、一般公共預算基本支出情況

        七、一般公共預算三公經費支出情況

        八、政府性基金預算支出情況

        第三部分  2019年度部門決算情況說明

             一、部門收支總體情況說明

             二、部門收入總體情況說明

             三、部門支出總體情況說明

             四、財政撥款收支總體情況說明

             五、一般公共預算支出情況說明

             六、一般公共預算基本支出情況說明

         七、一般公共預算三公經費支出情況說明

        八、政府性基金預算支出情況說明

        九、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況說明

        (二)政府采購情況說明

        (三)國有資產占有使用情況說明

        (四)預算績效管理工作開展情況說明

        第四部分  名詞解釋

        第五部分  附件

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分  人民路街道辦事處部門概況

         

        一、部門職責

            街道辦事處是區人民政府的派出機關,受區人民政府領導,依據法律、法規、規章的規定或受本區人民政府托,對本轄區內城市管理、社區服務、社會治安、兩個文明建設等方面工作行使組織領導、綜合協調、監督檢查的職能。具體職責是:

        (一)貫徹執行法律、法規和規章以及市、區人民政府的行政措施、決定和命令,完成市、區人民政府部署的各項任務。

        (二)負責轄區內衛生管理工作

        1、組織轄區單位和居民開展群眾性的愛國衛生運動,負責居民區、胡同、里巷的環境衛生的監督管理工作。

        2、配合市、區環部門監督環境衛生維護好本轄區環境衛生工作。

        (三)做好社會管理工作

        1、組織轄區內單位和居民開展多種形式的社會主義精神文明建設活動。

        2、負責轄區法制工作,開展法制教育,推動依法治街。

        3、做好本轄區社會治安綜合治理工作并組織落實維護社區政治穩定和社區安定。

        4、會同有關部門對外來人口、流動人口進行綜合管理。

        5、負責做好社會保障工作和失業人員的培訓、再就業工作。

        6、負責計劃生育、人民調解、社區矯正、擁軍優屬、征兵等工作。

        7、維護老年人、婦女、兒童、青少年和殘疾人的合法權益。

        (四)開展社區建設工作

        1、搞好社區服務設施建設,合理配置社區資源。

        2、組織社區服務志愿者隊伍,動員社區單位和居民投身社區服務事業。

        3、做好社區救助工作。

        4、組織開展群眾性的社區文化、社區體育、社區教育、社區衛生和普及科學常識等活動。

        (五)搞好居民工作

        1、指導、幫助和推動居民委員會工作,及時向上級政府反映居民的意見和要求,充分發揮居民委員會的自治作用。

        2、對居民進行社會公德教育,組織居民參與社區環境綜合整治、鄰里互助等社會公益性活動。

           二、部門預算單位構成

        根據決算管理有關規定,大武口區人民路街道辦事處內設辦公室、民生服務中心、綜治服務中心3個職能科室,下屬7個社區。大武口區人民路街道辦事處現有編制12名,實有在職10人,退休人員4名。其中:在職科級領導3名,科員2名,事業干部5名,另外,政府聘用人員8名,西部志愿者1名,三支一扶2人,社區干部49名。

        從預算單位構成看,大武口區人民路街道辦事處部門預算包括:人民路街道辦事處本級預算、所屬行政單位預算納入人民路街道辦事2019年部門預算編制的二級預算單位無,所屬7個社區由人民路街道辦事統一核算。

         

         


        第二部分  2019年度部門決算表

        部門收支總體情況表

         

         

         

         

         

        公開01表

        公開部門:大武口區人民路街道辦事處

         

         

         

         

        金額單位:元

        收入

        支出

        項目

        行次

        決算數

        項目(按功能分類)

        行次

        決算數

        欄次

         

        1

        欄次

         

        2

        一、財政撥款收入

        1

        4081256.17 

        一、一般公共服務支出

        28

        2021307.27 

          其中:政府性基金預算財政撥款

        2

         

        二、外交支出

        29

         

        二、上級補助收入

        3

         

        三、國防支出

        30

         

        三、事業收入

        4

         

        四、公共安全支出

        31

        2000.00 

        四、經營收入

        5

         

        五、教育支出

        32

         

        五、附屬單位上繳收入

        6

         

        六、科學技術支出

        33

         

        六、其他收入

        7

        273524.00 

        七、文化體育與傳媒支出

        34

         

         

        8

         

        八、社會保障和就業支出

        35

        3400614.93

         

        9

         

        九、衛生健康支出

        36

        76310.34 

         

        10

         

        十、節能環保支出

        37

         

         

        11

         

        十一、城鄉社區支出

        38

         

         

        12

         

        十二、農林水支出

        39

         

         

        13

         

        十三、交通運輸支出

        40

         

         

        14

         

        十四、資源勘探信息等支出

        41

         

         

        15

         

        十五、商業服務業等支出

        42

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        43

         

         

        17

         

        十七、援助其他地區支出

        44

         

         

        18

         

        十八、國土海洋氣象等支出

        45

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        46

        146112.00

         

        20

         

        二十、糧油物資儲備支出

        47

         

         

        21

         

        二十一、其他支出

        48

        188512.75 

         

        22

         

        二十二、債務還本支出

        49

         

         

        23

         

        二十三、債務付息支出

        50

         

        本年收入合計

        24

        4354780.17 

        本年支出合計

        51

         5834857.29

            用事業基金彌補收支差額

        25

         

            結余分配

        52

         

            年初結轉和結余

        26

        2179958.73 

            年末結轉和結余

        53

         699881.61

        總計

        27

        6534738.90

        總計

        54

        6534738.90

        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

         

        部門收入總體情況

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開02表

        公開部門:大武口區人民路街道辦事處

         

         

         

         

         

         

        金額單位:元

        項目

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業收入

        經營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合計

        435478.17

        4081256.17

         

         

         

         

        273524.00

         201

         一般公共服務支出

        1170430.26

        896906.26

         

         

         

         

        273524.00

         20103

         政府辦公廳(室)及相關機構事務

        1120430.26

        846906.26

         

         

         

         

        273524.00

        2010301

        行政運行

        1053886.26

        790362.26

         

         

         

         

        263524.00

         2010302

         一般行政管理事務

        1000.00

         

         

         

         

         

        10000.00

        2010399

        其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

        56544.00

        56544.00

         

         

         

         

         

         20199

         其他一般公共服務支出

        50000.00

        50000.00

         

         

         

         

         

        2019999

        其他一般公共服務支出

        50000.00

        50000.00

         

         

         

         

         

        204

        公共安全支出

        2000.00

        2000.00

         

         

         

         

         

        20499

        其他公共安全支出

        2000.00

        2000.00

         

         

         

         

         

        2049901

        其他公共安全支出

        2000.00

        2000.00

         

         

         

         

         

        208

        社會保障和就業支出

        2954549.00

        2954549.00

         

         

         

         

         

        20801

        人力資源和社會保障管理事務

        480534.11

        480534.11

         

         

         

         

         

        2080106

        就業管理事務

        480534.11

        480534.11

         

         

         

         

         

        20802

        民政管理事務

        2303853.63

        2303853.63

         

         

         

         

         

        2080208

         基層政權和社區建設

        2303853.63

        2303853.63

         

         

         

         

         

        20805

        行政事業單位離退休

        170161.26

        170161.26

         

         

         

         

         

         2080504

         未歸口管理的行政單位離退休

        12600.00

        12600.00

         

         

         

         

         

        2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        151561.26

        151561.26

         

         

         

         

         

        2080599

        其他行政事業單位離退休支出

        6000.00

        6000.00

         

         

         

         

         

        210

        衛生健康支出

        79000.74

        79000.74

         

         

         

         

         

        21007

        計劃生育服務

        840.00

        840.00

         

         

         

         

         

        2100799

        其他計劃生育事務支出

        840.00

        840.00

         

         

         

         

         

        21011

        行政事業單位醫療

        78160.74

        78160.74

         

         

         

         

         

        2101101

        行政單位醫療

        37650.88

        37650.88

         

         

         

         

         

        2101102

        事業單位醫療

        22973.62

        22973.62

         

         

         

         

         

        2101103

        公務員醫療補助

        12286.24

        12286.24

         

         

         

         

         

        2101199

        其他行政事業單位醫療支出

        5250.00

        5250.00

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        148800.17

        148800.17

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        148800.17

        148800.17

         

         

         

         

         

        2210201

        住房公積金

        98160.17

        98160.17

         

         

         

         

         

        2210203

        購房補貼

        50640.00

        50640.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

         

         

         

         

         

        部門支出總體情況


         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開03表


        公開部門:大武口區人民路街道辦事處

         

         

         

         

         

        金額單位:元


        項目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經營支出

        對附屬單位補助支出


        功能分類科目編碼

        科目名稱




        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6


        合計

        5834857.29

        4511533.27

        1323324.02

         

         

         


         201

         一般公共服務支出

        2021307.27

        1346307.27

        675000.00

         

         

         


         20103

         政府辦公廳(室)及相關機構事務

        1971307.27

        1296307.27

        675000.00

         

         

         


        2010301

        行政運行

        1239763.27

        1239763.27

         

         

         

         


         2010302

         一般行政管理事務

        675000.00

         

        675000.00

         

         

         


        2010399

        其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

        56544.00

        56544.00

         

         

         

         


         20199

         其他一般公共服務支出

        50000.00

        50000.00

         

         

         

         


        2019999

        其他一般公共服務支出

        50000.00

        50000.00

         

         

         

         


        204

        公共安全支出

        2000.00

        2000.00

         

         

         

         


        20499

        其他公共安全支出

        2000.00

        2000.00

         

         

         

         


        2049901

        其他公共安全支出

        2000.00

        2000.00

         

         

         

         


        208

        社會保障和就業支出

        3400614.93

        2940803.66

        459811.27

         

         

         


        20801

        人力資源和社會保障管理事務

        481492.11

        481492.11

         

         

         

         


        2080106

        就業管理事務

        481492.11

        481492.11

         

         

         

         


        20802

        民政管理事務

        2758853.63

        2303853.63

        455000.00

         

         

         


        2080208

         基層政權和社區建設

        2758853.63

        2303853.63

        455000.00

         

         

         


        20805

        行政事業單位離退休

        155457.92

        155457.92

         

         

         

         


         2080504

         未歸口管理的行政單位離退休

        12600.00

        12600.00

         

         

         

         


        2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        136857.92

        136857.92

         

         

         

         


        2080599

        其他行政事業單位離退休支出

        6000.00

        6000.00

         

         

         

         


        20811

        殘疾人事業

        4811.27

         

        4811.27

         

         

         


        2081199

        其他殘疾人事業支出

        4811.27

         

        4811.27

         

         

         


        210

        衛生健康支出

        76310.34

        76310.34

         

         

         

         


        21007

        計劃生育服務

        840.00

        840.00

         

         

         

         


        2100799

        其他計劃生育事務支出

        840.00

        840.00

         

         

         

         


        21011

        行政事業單位醫療

        75470.34

        75470.34

         

         

         

         


        2101101

        行政單位醫療

        35310.48

        35310.48

         

         

         

         


        2101102

        事業單位醫療

        22973.62

        22973.62

         

         

         

         


        2101103

        公務員醫療補助

        12286.24

        12286.24

         

         

         

         


        2101199

        其他行政事業單位醫療支出

        4900.00

        4900.00

         

         

         

         


        221

        住房保障支出

        146112.00

        146112.00

         

         

         

         


        22102

        住房改革支出

        146112.00

        146112.00

         

         

         

         


        2210201

        住房公積金

        95472.00

        95472.00

         

         

         

         


        2210203

        購房補貼

        50640.00

        50640.00

         

         

         

         


        229

        其他支出

        188512.75

         

        188512.75

         

         

         


        22960

        彩票公益安排的支出

        188512.75

         

        188512.75

         

         

         


        2296002

        用于社會福利的彩票公益金支出

        188512.75

         

        188512.75

         

         

         


        注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表



         

         

         

         

         

         

        財政撥款收支總體情況


         

         

         

         

         

         

         

        公開04表


        公開部門:大武口區人民路街道辦事處

         

         

         

         

         

         

        金額單位:元


        收     入

        支     出


        項    目

        行次

        決算數

        項  目(按功能分類)

        行次

        決算數


        合計

        一般公共預算財政撥款

        政府性基金預算財政撥款


        欄    次

         

        1

        欄    次

         

        2

        3

        4


        一、一般公共預算財政撥款

        1

        4081256.17 

        一、一般公共服務支出

        29

        877342.92

        877342.92

         


        二、政府性基金預算財政撥款

        2

         

        二、外交支出

        30

         

         

         


         

        3

         

        三、國防支出

        31

         

         

         


         

        4

         

        四、公共安全支出

        32

        2000.00

        2000.00

         


         

        5

         

        五、教育支出

        33

         

         

         


         

        6

         

        六、科學技術支出

        34

         

         

         


         

        7

         

        七、文化體育與傳媒支出

        35

         

         

         


         

        8

         

        八、社會保障和就業支出

        36

        2940803.66

        2940803.66

         


         

        9

         

        九、衛生健康支出

        37

        76310.34

        76310.34

         


         

        10

         

        十、節能環保支出

        38

         

         

         


         

        11

         

        十一、城鄉社區支出

        39

         

         

         


         

        12

         

        十二、農林水支出

        40

         

         

         


         

        13

         

        十三、交通運輸支出

        41

         

         

         


         

        14

         

        十四、資源勘探信息等支出

        42

         

         

         


         

        15

         

        十五、商業服務業等支出

        43

         

         

         


         

        16

         

        十六、金融支出

        44

         

         

         


         

        17

         

        十七、援助其他地區支出

        45

         

         

         


         

        18

         

        十八、國土海洋氣象等支出

        46

         

         

         


         

        19

         

        十九、住房保障支出

        47

        146112

        146112

         


         

        20

         

        二十、糧油物資儲備支出

        48

         

         

         


         

        21

         

        二十一、其他支出

        49

         

         

         


         

        22

         

        二十二、債務還本支出

        50

         

         

         


         

        23

         

        二十三、債務付息支出

        51

         

         

         


        本年收入合計

        24

        4081256.17 

        本年支出合計

        52

        4042568.92

        4042568.92

         


        年初財政撥款結轉和結余

        25

        958.00

        年末財政撥款結轉和結余

        53

        39645.25

        39645.25

         


        一、一般公共預算財政撥款

        26

        958.00

         

        54

         

         

         


        二、政府性基金預算財政撥款

        27

         

         

        55

         

         

         


        總計

        28

        4082214.17

        總計

        56

        4082214.17

        4082214.17

         


        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表

         

         

        一般公共預算支出情況

         

         

         

         

         

         

        公開05表

        公開部門:大武口區人民路街道辦事處

         

         

        金額單位:元

        項目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        欄次

        1

        2

        3

        合計

        4042568.92

        4042568.92

         

        201

         一般公共服務支出

        877342.92

        877342.92

         

        20103

         政府辦公廳(室)及相關機構事務

        827342.92

        827342.92

         

        2010301

        行政運行

        770798.92

        770798.92

         

        2010399

        其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

        56544.00

        56544.00

         

        20199

         其他一般公共服務支出

        50000.00

        50000.00

         

        2019999

        其他一般公共服務支出

        50000.00

        50000.00

         

        204

        公共安全支出

        2000.00

        2000.00

         

        20499

        其他公共安全支出

        2000.00

        2000.00

         

        2049901

        其他公共安全支出

        2000.00

        2000.00

         

        208

        社會保障和就業支出

        2940803.66

        2940803.66

         

        20801

        人力資源和社會保障管理事務

        481492.11

        481492.11

         

        2080106

        就業管理事務

        481492.11

        481492.11

         

        20802

        民政管理事務

        2303853.63

        2303853.63

         

        2080208

         基層政權和社區建設

        2303853.63

        2303853.63

         

        20805

        行政事業單位離退休

        155457.92

        155457.92

         

        2080504

         未歸口管理的行政單位離退休

        12600.00

        12600.00

         

        2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        136857.92

        136857.92

         

        2080599

        其他行政事業單位離退休支出

        6000.00

        6000.00

         

        210

        衛生健康支出

        76310.34

        76310.34

         

        21007

        計劃生育服務

        840.00

        840.00

         

        2100799

        其他計劃生育事務支出

        840.00

        840.00

         

        21011

        行政事業單位醫療

        75470.34

        75470.34

         

        2101101

        行政單位醫療

        35310.48

        35310.48

         

        2101102

        事業單位醫療

        22973.62

        22973.62

         

        2101103

        公務員醫療補助

        12286.24

        12286.24

         

        2101199

        其他行政事業單位醫療支出

        4900.00

        4900.00

         

        221

        住房保障支出

        146112.00

        146112.00

         

        22102

        住房改革支出

        146112.00

        146112.00

         

        2210201

        住房公積金

        95472.00

        95472.00

         

        2210203

        購房補貼

        50640.00

        50640.00

         

        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        一般公共預算基本支出情況

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開06表

        公開部門:

        大武口區人民路街道辦事處

         

         

         

         

         

         

        單位:元

        經濟分類

        科目編碼

        科目名稱

        決算數

        經濟分類

        科目編碼

        科目名稱

        決算數

        經濟分類

        科目編碼

        科目名稱

        決算數

        301

        工資福利支出

        3445193.25

        302

        商品和服務支出

        463466.67

        310

        資本性支出

        37669.00

        30101

          基本工資

        382269.00

        30201

          辦公費

        33677.50

        31001

          房屋建筑物購建

         

        30102

          津貼補貼

        354787.00

        30202

          印刷費

         

        31002

          辦公設備購置

        37669.00

        30103

          獎金

        282321.00

        30203

          咨詢費

         

        31003

          專用設備購置

         

        30106

          伙食補助費

         

        30204

          手續費

         

        31005

          基礎設施建設

         

        30107

          績效工資

        33972.00

        30205

          水費

        3068.70

        31006

          大型修繕

         

        30108

          機關事業單位基本養老保險費

        136857.92

        30206

          電費

        1722.80

        31007

          信息網絡及軟件購置更新

         

        30109

          職業年金繳費

         

        30207

          郵電費

        10164.48

        31008

          物資儲備

         

        30110

          職工基本醫療保險繳費

        58284.10

        30208

          取暖費

        123440.70

        31009

          土地補償

         

        30111

          公務員醫療補助繳費

        12286.24

        30209

          物業管理費

         

        31010

          安置補助

         

        30112

          其他社會保障繳費

        4880.91

        30211

          差旅費

        6960.00

        31011

          地上附著物和青苗補償

         

        30113

          住房公積金

        95472.00

        30212

          因公出國(境)費用

         

        31012

          拆遷補償

         

        30114

          醫療費

        8750.00

        30213

          維修(護)費

        4890.00

        31013

          公務用車購置

         

        30199

          其他工資福利支出

        2075313.08

        30214

          租賃費

         

        31019

          其他交通工具購置

         

        303

        對個人和家庭的補助

        96240.00

        30215

          會議費

         

        31021

          文物和陳列品購置

         

        30301

          離休費

         

        30216

          培訓費

         

        31022

          無形資產購置

         

        30302

          退休費

        18000.00

        30217

          公務招待費

         

        31099

          其他資本性支出

         

        30303

          退職(役)費

         

        30218

          專用材料費

         

        312

        對企業補助

         

        30304

          撫恤金

         

        30224

          被裝購置費

         

        31201

          資本金注入

         

        30305

          生活補助

         

        30225

          專用燃料費

         

        31203

          政府投資基金股權投資

         

        30306

          救濟費

         

        30226

          勞務費

        10650.00

        31204

          費用補貼

         

        30307

          醫療費補助

         

        30227

          委托業務費

        196000.00

        31205

          利息補貼

         

        30308

          助學金

         

        30228

          工會經費

        14717.49

        31299

          其他對企業補助

         

        30309

          獎勵金

        75000.00

        30229

          福利費

         

        313

        對社會保障基金補助

         

        30310

          個人農業生產補貼

         

        30231

          公務用車運行維護費

         

        31302

          對社會保險基金補助

         

        30399

          對其他個人和家庭的補助支出

        3240.00

        30239

          其他交通費用

        56790.00

        31303

          補充全國社會保障基金

         

         

         

         

        30240

          稅金及附加費用

         

        399

        其他支出

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服務支出

        1385.00

        39906

          贈與

         

         

         

         

        307

        債務利息及費用支出

         

        39907

          國家賠償費用支出

         

         

         

         

        30701

          國內債務付息

         

        39908

          對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

         

         

         

         

        30702

          國外債務付息

         

        39999

          其他支出

         

         

         

         

        30703

          國內債務發行費用

         

         

         

         

         

         

        30704

          國外債務發行費用

         

         

         

         

        人員經費合計

        3541433.25

        公用經費合計:501135.67

         

        合計

        4042568.92

         

         

         

         

        一般公共預算“三公”經費支出情況

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開07表

        公開部門:大武口區人民路街道辦事處

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金額單位:元

        2019年度預算數

        2019年度決算數

        合計

        因公出國(境)費

        公務用車購置及運行費

        公務接待費

        合計

        因公出國(境)費

        公務用車購置及運行費

        公務接待費

        小計

        公務用車購置費

        公務用車運行費

        小計

        公務用車購置費

        公務用車運行費

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

         3000

        0

        0

        0

        0

        3000

        0

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        0

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        0

        0

        注:2019年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

         

         

         

         

         

         

        政府性基金預算支出情況



         

         

         

         

         

         

         

         

         

                公開08表


        公開部門:大武口區人民路街道辦事處

         

         

         

         

         

        金額單位:元


        項目

        年初結轉和結余

        本年收入

        本年支出

        年末結轉和結余


        功能分類科目編碼

        科目名稱

        小計

        基本支出

        項目支出




        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6


        合計

         0

        0 

        0 

        0 

        0 

        0